有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 238 | 172 | |||||||||
| 受取手形 | 266 | 240 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,734 | ※1 4,175 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,553 | 1,800 | |||||||||
| 仕掛品 | 286 | 144 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 509 | 432 | |||||||||
| 前払費用 | 10 | 19 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53 | 70 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,728 | 3,031 | |||||||||
| その他 | 18 | 32 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,399 | 10,119 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,243 | 2,261 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △835 | △907 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,408 | 1,354 | |||||||||
| 構築物 | 1,950 | 2,054 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,607 | △1,648 | |||||||||
| 構築物(純額) | 343 | 406 | |||||||||
| 機械及び装置 | 17,471 | 17,728 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △15,806 | △16,145 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,665 | 1,582 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 13 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △14 | △11 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 765 | 815 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △674 | △689 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 91 | 125 | |||||||||
| 土地 | 5,862 | 5,862 | |||||||||
| リース資産 | 9 | 9 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3 | △5 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5 | 3 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 23 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,399 | 9,363 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15 | 14 | |||||||||
| 電話加入権 | 7 | 7 | |||||||||
| リース資産 | 123 | 87 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 147 | 109 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 458 | 610 | |||||||||
| 関係会社株式 | 214 | 334 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | 25 | 24 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 699 | 970 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,246 | 10,443 | |||||||||
| 資産合計 | 20,645 | 20,563 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 13 | 5 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 2,856 | ※1 2,223 | |||||||||
| 短期借入金 | 100 | 100 | |||||||||
| リース債務 | 40 | 40 | |||||||||
| 未払金 | 379 | 495 | |||||||||
| 未払費用 | 549 | 540 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 38 | |||||||||
| 預り金 | 19 | 18 | |||||||||
| 賞与引当金 | 182 | 173 | |||||||||
| 修繕引当金 | 65 | 79 | |||||||||
| その他 | 44 | 70 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,249 | 3,784 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 81 | 41 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,704 | 1,541 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 153 | 222 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,164 | 795 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 57 | 76 | |||||||||
| 資産除去債務 | 229 | 232 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,390 | 2,910 | |||||||||
| 負債合計 | 7,640 | 6,694 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,282 | 6,282 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,571 | 1,571 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 977 | 977 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,549 | 2,549 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,350 | 1,190 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △82 | 583 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,267 | 1,773 | |||||||||
| 自己株式 | △401 | △402 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,697 | 10,203 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 224 | 419 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,082 | 3,245 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,306 | 3,665 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,004 | 13,868 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,645 | 20,563 | |||||||||