四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 240 | 331 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,259 | 4,439 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,475 | 1,879 | |||||||||
| 仕掛品 | 329 | 264 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 473 | 464 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,841 | 1,361 | |||||||||
| その他 | 137 | 143 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,758 | 8,883 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,763 | 1,701 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,900 | 1,667 | |||||||||
| 土地 | 5,862 | 5,862 | |||||||||
| その他(純額) | 132 | 211 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,658 | 9,443 | |||||||||
| 無形固定資産 | 44 | 58 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,118 | 1,315 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,822 | 10,817 | |||||||||
| 資産合計 | 19,580 | 19,700 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,161 | 1,943 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37 | 94 | |||||||||
| 賞与引当金 | 169 | 171 | |||||||||
| 修繕引当金 | 67 | 145 | |||||||||
| その他 | 1,020 | 971 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,455 | 3,325 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 27 | 24 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,464 | 1,464 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 262 | 321 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 28 | 32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 254 | 262 | |||||||||
| 資産除去債務 | 237 | 239 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,275 | 2,345 | |||||||||
| 負債合計 | 5,731 | 5,670 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,282 | 6,282 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,549 | 2,549 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,770 | 1,803 | |||||||||
| 自己株式 | △405 | △406 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,196 | 10,228 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 478 | 604 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,321 | 3,321 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △147 | △125 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,652 | 3,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,849 | 14,029 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,580 | 19,700 | |||||||||