有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,093 | 17,837 |
| 受取手形 | - | 85 |
| 売掛金 | ※2 50,304 | ※2 55,825 |
| 有価証券 | 5,185 | 279 |
| 商品及び製品 | 18,196 | 16,056 |
| 仕掛品 | 11,489 | 8,543 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,413 | 13,857 |
| 前渡金 | ※2 685 | ※2 850 |
| 前払費用 | 259 | 347 |
| 繰延税金資産 | 3,432 | 2,394 |
| 短期貸付金 | ※2 25,132 | ※2 28,420 |
| その他 | ※2 6,484 | ※2 9,257 |
| 貸倒引当金 | △299 | △56 |
| 流動資産合計 | 148,379 | 153,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,525 | 19,017 |
| 構築物 | 9,210 | 9,095 |
| 機械及び装置 | 21,915 | 24,327 |
| 車両運搬具 | 168 | 134 |
| 工具、器具及び備品 | 1,275 | 1,316 |
| 土地 | 20,937 | 20,495 |
| 建設仮勘定 | 19,479 | 25,610 |
| 有形固定資産合計 | ※1 92,512 | ※1 99,996 |
| 無形固定資産 | ||
| 技術使用権 | 159 | 177 |
| 施設利用権 | 340 | 281 |
| ソフトウエア | 1,476 | 1,778 |
| 無形固定資産合計 | 1,975 | 2,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 74,036 | 66,622 |
| 関係会社株式 | 29,778 | 30,318 |
| 関係会社出資金 | 5,805 | 5,805 |
| 長期貸付金 | ※2 17,710 | ※2 19,686 |
| 長期前払費用 | 1,549 | 1,674 |
| その他 | 8,206 | 9,118 |
| 貸倒引当金 | △3,141 | △3,314 |
| 投資その他の資産合計 | 133,945 | 129,911 |
| 固定資産合計 | 228,434 | 232,144 |
| 資産合計 | 376,813 | 385,842 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 34,597 | ※2 31,304 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,030 | 3,500 |
| 未払金 | ※2 10,342 | ※2 15,657 |
| 未払費用 | ※2 3,370 | ※2 3,497 |
| 未払法人税等 | 6,748 | 4,308 |
| 預り金 | ※2 11,651 | ※2 11,561 |
| 修繕引当金 | 2,236 | 47 |
| その他 | 237 | 643 |
| 流動負債合計 | 74,214 | 70,520 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 12,812 | 9,312 |
| 繰延税金負債 | 13,536 | 10,788 |
| 退職給付引当金 | 6,121 | 6,732 |
| 修繕引当金 | 46 | 941 |
| 資産除去債務 | 675 | 680 |
| その他 | 759 | 598 |
| 固定負債合計 | 63,952 | 59,054 |
| 負債合計 | 138,166 | 129,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 36,275 | 36,275 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,376 | 31,376 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 31,387 | 31,387 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,242 | 5,242 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 2,470 | 2,470 |
| 資産買換積立金 | 1,368 | 1,520 |
| 特別積立金 | 41,360 | 41,360 |
| 繰越利益剰余金 | 93,117 | 118,064 |
| 利益剰余金合計 | 143,558 | 168,657 |
| 自己株式 | △6,385 | △10,388 |
| 株主資本合計 | 204,835 | 225,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,840 | 30,378 |
| 繰延ヘッジ損益 | △29 | △43 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,811 | 30,335 |
| 純資産合計 | 238,647 | 256,267 |
| 負債純資産合計 | 376,813 | 385,842 |