有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 84,745 | 63,260 |
| 売掛金 | ※2 61,662 | ※2 58,651 |
| 有価証券 | 3,929 | 6,230 |
| 商品及び製品 | 16,032 | 19,252 |
| 仕掛品 | 11,094 | 11,130 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,569 | 15,197 |
| 前渡金 | ※2 1,175 | ※2 1,227 |
| 前払費用 | 644 | 785 |
| 短期貸付金 | ※2 24,606 | ※2 30,267 |
| その他 | ※2 10,788 | ※2 10,844 |
| 貸倒引当金 | △9 | △9 |
| 流動資産合計 | 226,240 | 216,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,042 | 26,162 |
| 構築物 | 9,038 | 9,176 |
| 機械及び装置 | 38,247 | 32,935 |
| 車両運搬具 | 89 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 2,617 | 2,690 |
| 土地 | 20,131 | 20,131 |
| 建設仮勘定 | 3,317 | 19,554 |
| 有形固定資産合計 | ※1 99,484 | ※1 110,699 |
| 無形固定資産 | ||
| 技術使用権 | 162 | 383 |
| 施設利用権 | 256 | 222 |
| ソフトウエア | 2,239 | 3,020 |
| 無形固定資産合計 | 2,657 | 3,625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 69,930 | 61,541 |
| 関係会社株式 | 30,497 | 27,434 |
| 関係会社出資金 | 5,805 | 8,409 |
| 長期貸付金 | ※2 13,755 | ※2 8,522 |
| 長期前払費用 | 561 | 451 |
| その他 | 7,559 | 7,507 |
| 貸倒引当金 | △2,239 | △1,840 |
| 投資その他の資産合計 | 125,869 | 112,027 |
| 固定資産合計 | 228,012 | 226,353 |
| 資産合計 | 454,253 | 443,191 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 38,740 | ※2 38,645 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,250 | 1,750 |
| 未払金 | ※2 15,788 | ※2 18,086 |
| 未払費用 | ※2 4,702 | ※2 4,088 |
| 未払法人税等 | 1,052 | 535 |
| 預り金 | ※2 13,871 | ※2 15,052 |
| 修繕引当金 | 37 | 1,882 |
| その他 | 1,453 | 697 |
| 流動負債合計 | 87,896 | 90,738 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 9,281 | 19,745 |
| 繰延税金負債 | 3,937 | 1,988 |
| 退職給付引当金 | 8,122 | 8,601 |
| 修繕引当金 | 637 | 13 |
| 環境対策引当金 | 4,000 | 5,192 |
| 資産除去債務 | 634 | 663 |
| その他 | ※2 6,446 | 2,828 |
| 固定負債合計 | 83,060 | 79,033 |
| 負債合計 | 170,957 | 169,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 36,275 | 36,275 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,376 | 31,376 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 31,376 | 31,376 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,242 | 5,242 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 2,470 | 2,470 |
| 資産買換積立金 | 1,265 | 1,187 |
| 特別積立金 | 41,360 | 41,360 |
| 繰越利益剰余金 | 147,266 | 132,153 |
| 利益剰余金合計 | 197,604 | 182,413 |
| 自己株式 | △14,004 | △4,344 |
| 株主資本合計 | 251,251 | 245,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,042 | 27,700 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,044 | 27,699 |
| 純資産合計 | 283,295 | 273,419 |
| 負債純資産合計 | 454,253 | 443,191 |