有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,439 | 9,064 |
受取手形及び売掛金 | 15,597 | 15,345 |
電子記録債権 | 2,509 | 3,112 |
有価証券 | 20 | 40 |
商品及び製品 | 2,680 | 3,199 |
仕掛品 | 646 | 762 |
原材料及び貯蔵品 | 1,070 | 1,157 |
未収入金 | 1,168 | 1,083 |
その他 | 73 | 122 |
貸倒引当金 | -4 | |
流動資産計 | 33,197 | 33,883 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,365 | 3,444 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,863 | 1,940 |
工具 | 239 | 244 |
土地 | 1,920 | 1,919 |
リース資産 | 445 | 495 |
建設仮勘定 | 151 | 147 |
有形固定資産合計 | 7,983 | 8,190 |
無形固定資産 | | |
その他 | 207 | 207 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,971 | 3,378 |
長期前払費用 | 161 | 217 |
退職給付に係る資産 | 2,466 | 2,204 |
繰延税金資産 | 37 | 61 |
その他 | 243 | 244 |
投資その他の資産合計 | 6,879 | 6,106 |
固定資産計 | 15,069 | 14,503 |
資産の部合計 | 48,266 | 48,386 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,456 | 12,477 |
短期借入金 | 270 | 322 |
未払金 | 167 | 220 |
未払法人税等 | 424 | 416 |
未払費用 | 1,131 | 1,310 |
賞与引当金 | 532 | 564 |
その他 | 1,090 | 728 |
流動負債計 | 16,068 | 16,037 |
固定負債 | | |
リース債務 | 420 | 471 |
繰延税金負債 | 806 | 525 |
役員退職慰労引当金 | 302 | 325 |
退職給付に係る負債 | 47 | 46 |
固定負債計 | 1,575 | 1,366 |
負債の部合計 | 17,643 | 17,403 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,194 | 2,194 |
資本剰余金 | 1,511 | 1,511 |
利益剰余金 | 24,407 | 25,393 |
自己株式 | -36 | -36 |
株主資本合計 | 28,076 | 29,062 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,420 | 1,011 |
為替換算調整勘定 | 50 | 52 |
退職給付に係る調整累計額 | 494 | 280 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,963 | 1,343 |
非支配株主持分 | 583 | 579 |
純資産の部合計 | 30,623 | 30,983 |
負債・純資産合計 | 48,266 | 48,386 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,686 | 5,409 |
受取手形 | 1,486 | 1,355 |
売掛金 | 13,396 | 13,568 |
電子記録債権 | 2,412 | 3,041 |
有価証券 | 20 | 40 |
商品及び製品 | 2,453 | 2,804 |
仕掛品 | 533 | 622 |
原材料及び貯蔵品 | 834 | 830 |
前払費用 | 48 | 78 |
未収入金 | 1,223 | 1,263 |
その他 | 188 | 39 |
貸倒引当金 | -4 | - |
流動資産計 | 29,275 | 29,047 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,899 | 2,774 |
構築物(純額) | 164 | 177 |
機械及び装置(純額) | 1,532 | 1,374 |
車両運搬具(純額) | 6 | 7 |
工具 | 217 | 209 |
土地 | 1,684 | 1,684 |
リース資産(純額) | 383 | 415 |
建設仮勘定 | 100 | 98 |
有形固定資産合計 | 6,986 | 6,739 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 151 | 156 |
その他 | 22 | 23 |
無形固定資産合計 | 174 | 180 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,968 | 3,375 |
関係会社株式 | 1,377 | 1,465 |
出資金 | 9 | 9 |
関係会社出資金 | 263 | 263 |
関係会社長期貸付金 | 306 | 1,692 |
長期前払費用 | 8 | 49 |
前払年金費用 | 1,756 | 1,801 |
その他 | 296 | 225 |
貸倒引当金 | -100 | -131 |
投資その他の資産合計 | 7,885 | 8,749 |
固定資産計 | 15,045 | 15,667 |
資産の部合計 | 44,320 | 44,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,548 | 5,720 |
買掛金 | 6,853 | 6,846 |
短期借入金 | 100 | 100 |
リース債務 | 215 | 222 |
未払金 | 172 | 228 |
未払法人税等 | 356 | 328 |
未払費用 | 1,087 | 1,176 |
預り金 | 90 | 97 |
賞与引当金 | 510 | 550 |
その他 | 734 | 374 |
流動負債計 | 15,666 | 15,640 |
固定負債 | | |
リース債務 | 362 | 395 |
繰延税金負債 | 549 | 352 |
役員退職慰労引当金 | 292 | 315 |
固定負債計 | 1,202 | 1,062 |
負債の部合計 | 16,868 | 16,702 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,194 | 2,194 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,511 | 1,511 |
資本剰余金合計 | 1,511 | 1,511 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 465 | 465 |
その他利益剰余金 | | |
技術開発積立金 | 110 | 110 |
買換資産圧縮積立金 | 59 | 56 |
配当平均積立金 | 62 | 62 |
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | 11,667 | 12,640 |
利益剰余金合計 | 22,363 | 23,333 |
自己株式 | -36 | -36 |
株主資本合計 | 26,032 | 27,002 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,420 | 1,011 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,420 | 1,011 |
純資産の部合計 | 27,452 | 28,012 |
負債・純資産合計 | 44,320 | 44,714 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -29,511 | -29,765 |