有価証券報告書-第68期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
---|---|---|
売上高 | 22,559,847 | 23,790,231 |
売上原価 | 18,041,250 | 18,795,541 |
売上総利益 | 4,518,597 | 4,994,689 |
販売費及び一般管理費 | 3,333,049 | 3,636,622 |
全事業営業利益 | 1,185,547 | 1,358,067 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,792 | 4,598 |
受取配当金 | 97,575 | 100,780 |
為替差益 | 27,127 | - |
補助金収入 | 20,000 | - |
その他 | 41,722 | 42,406 |
営業外収益計 | 195,217 | 147,785 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,561 | 5,004 |
為替差損 | - | 12,655 |
開業費 | - | 18,797 |
その他 | 1,904 | 1,289 |
営業外費用計 | 14,466 | 37,746 |
当期経常利益 | 1,366,298 | 1,468,106 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 6,623 |
投資有価証券売却益 | - | 8,786 |
特別利益計 | - | 15,409 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 101 |
固定資産除却損 | 7,068 | 18,666 |
特別損失計 | 7,068 | 18,767 |
税引前当年度純利益 | 1,359,229 | 1,464,748 |
法人税 | 415,925 | 540,950 |
法人税等調整額 | -12,792 | 15,940 |
法人税等合計 | 403,133 | 556,890 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 956,095 | 907,857 |
少数株主持分利益 | 9,121 | 16,008 |
当年度純利益 | 946,974 | 891,848 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
---|---|---|
売上高 | 19,409,368 | 20,397,284 |
売上原価 | 15,164,708 | 15,730,971 |
売上総利益 | 4,244,660 | 4,666,312 |
販売費及び一般管理費 | 3,117,650 | 3,384,329 |
全事業営業利益 | 1,127,009 | 1,281,983 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 105,095 | 106,429 |
有価証券利息 | 6,170 | 3,744 |
その他 | 83,705 | 48,637 |
営業外収益計 | 194,970 | 158,812 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,129 | 1,512 |
社債利息 | 1,158 | 177 |
その他 | 1,008 | 1,132 |
営業外費用計 | 8,295 | 2,822 |
当期経常利益 | 1,313,685 | 1,437,973 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 6,619 |
投資有価証券売却益 | - | 8,786 |
特別利益計 | - | 15,405 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 101 |
固定資産除却損 | 4,850 | 17,436 |
特別損失計 | 4,850 | 17,537 |
税引前当年度純利益 | 1,308,834 | 1,435,841 |
法人税 | 396,251 | 489,981 |
法人税等調整額 | -14,995 | 19,235 |
法人税等合計 | 381,255 | 509,217 |
当年度純利益 | 927,579 | 926,624 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 345,293 | 383,761 |
貸倒引当金繰入額 | 767 | 1,948 |
役員報酬 | 168,467 | 186,942 |
給料及び手当 | 597,854 | 623,678 |
賞与 | 186,848 | 218,824 |
役員賞与引当金繰入額 | 33,920 | 43,540 |
退職給付費用 | 41,201 | 45,594 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 30,999 | 30,856 |
のれん償却額 | - | 92,866 |
研究開発費 | 992,990 | 982,485 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 992,990 | 982,485 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,068 | 1,428 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 297,234 | 332,151 |
貸倒引当金繰入額 | 745 | 1,327 |
給料及び手当 | 564,345 | 575,433 |
役員賞与引当金繰入額 | 28,920 | 35,540 |
退職給付費用 | 38,251 | 42,778 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24,615 | 24,868 |
減価償却費 | 110,359 | 115,057 |
のれん償却額 | - | 92,866 |
研究開発費 | 959,383 | 947,549 |