三洋化成工業(4471)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,138 | 17,177 |
| 受取手形及び売掛金 | 38,689 | 44,180 |
| 電子記録債権 | 2,406 | 2,386 |
| 商品及び製品 | 10,607 | 11,574 |
| 半製品 | 3,321 | 3,458 |
| 仕掛品 | 518 | 414 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,969 | 4,704 |
| 繰延税金資産 | 1,226 | 1,167 |
| その他 | 1,489 | 2,345 |
| 貸倒引当金 | -34 | -35 |
| 流動資産計 | 85,334 | 87,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 17,576 | 17,397 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 28,362 | 27,873 |
| 土地 | 8,764 | 8,771 |
| 建設仮勘定 | 6,489 | 10,930 |
| その他(純額) | 2,337 | 2,307 |
| 有形固定資産合計 | 63,530 | 67,281 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 866 | 792 |
| のれん | 801 | 734 |
| その他 | 1,121 | 1,159 |
| 無形固定資産合計 | 2,788 | 2,687 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,370 | 34,733 |
| 長期貸付金 | 3 | 4 |
| 繰延税金資産 | 216 | 211 |
| 退職給付に係る資産 | 1,491 | 1,520 |
| その他 | 1,160 | 1,520 |
| 貸倒引当金 | -32 | -32 |
| 投資その他の資産合計 | 35,210 | 37,957 |
| 固定資産計 | 101,529 | 107,926 |
| 資産の部合計 | 186,863 | 195,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,552 | 22,964 |
| 電子記録債務 | 4,546 | 6,393 |
| 短期借入金 | 5,708 | 2,754 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,515 | 2,064 |
| 未払費用 | 3,041 | 3,306 |
| 未払法人税等 | 1,873 | 1,528 |
| 賞与引当金 | 2,041 | 1,954 |
| 役員賞与引当金 | 104 | 52 |
| 営業外電子記録債務 | 1,347 | 1,073 |
| その他 | 4,732 | 4,815 |
| 流動負債計 | 44,464 | 46,908 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,981 | 6,946 |
| 繰延税金負債 | 5,170 | 5,888 |
| 役員退職慰労引当金 | 275 | 315 |
| 退職給付に係る負債 | 494 | 519 |
| その他 | 826 | 780 |
| 固定負債計 | 14,747 | 14,450 |
| 負債の部合計 | 59,212 | 61,358 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | 12,194 | 12,194 |
| 利益剰余金 | 88,697 | 92,265 |
| 自己株式 | -5,745 | -5,748 |
| 株主資本合計 | 108,197 | 111,761 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,790 | 14,528 |
| 為替換算調整勘定 | 396 | 1,125 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 219 | 179 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,405 | 15,833 |
| 非支配株主持分 | 6,047 | 6,345 |
| 純資産の部合計 | 127,651 | 133,940 |
| 負債・純資産合計 | 186,863 | 195,299 |