4624 イサム塗料

4624
2026/10/07
時価
79億円
PER 予
8.71倍
2010年以降
4.86-17.66倍
(2010-2026年)
PBR
0.41倍
2010年以降
0.3-0.61倍
(2010-2026年)
配当 予
1.26%
ROE 予
4.74%
ROA 予
3.88%
資料
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イサム塗料(4624)の損益計算書

【提出】
2019年6月27日 13:05
【資料】
有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高8,026,9847,945,368
売上原価5,444,2515,466,415
売上総利益2,582,7332,478,953
販売費及び一般管理費1,827,1141,816,887
全事業営業利益755,619662,066
営業外収益
受取利息753762
有価証券利息18,95117,300
受取配当金18,50019,167
受取賃貸料52,09051,802
塗装情報サービス会費69,13266,946
生命保険満期差益-23,189
負ののれん償却額11,5725,786
貸倒引当金戻入額7,637-
その他14,38817,580
営業外収益計193,023202,532
営業外費用
支払利息784799
支払補償費3,16917,371
たな卸資産廃棄損1,3557,835
生命保険満期差損1,716-
貸倒引当金繰入額1,3354,625
その他8922,193
営業外費用計9,25132,823
当期経常利益939,391831,775
特別利益
投資有価証券売却益-1,294
特別利益計-1,294
特別損失
固定資産除却損15,066-
災害による損失-2,244
特別損失計15,0662,244
税引前当年度純利益924,325830,825
法人税292,431263,767
法人税等調整額-1,740-6,497
法人税等合計290,691257,270
四半期純利益633,634573,555
非支配株主に帰属する四半期純利益12,17518,342
親会社株主に帰属する四半期純利益621,459555,213

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高7,393,8847,331,193
売上原価
商品期首たな卸高340,154315,238
製品期首たな卸高584,595549,982
当期製品製造原価3,858,6133,910,546
当期商品仕入高1,277,5911,334,804
合計6,060,9536,110,570
商品期末たな卸高315,238294,463
製品期末たな卸高549,982576,362
他勘定振替高48,92745,430
売上原価5,146,8065,194,315
売上総利益2,247,0782,136,878
販売費及び一般管理費1,666,8941,663,364
全事業営業利益580,184473,514
営業外収益
受取利息及び受取配当金43,18144,434
受取賃貸料63,40663,118
塗装情報サービス会費69,13266,946
生命保険満期差益-20,678
貸倒引当金戻入額7,507-
その他15,81318,299
営業外収益計199,039213,475
営業外費用
支払利息782798
支払補償費3,28816,042
たな卸資産廃棄損1,3557,835
生命保険満期差損1,716-
貸倒引当金繰入額1,3354,625
その他8921,026
営業外費用計9,36830,326
当期経常利益769,855656,663
特別利益
投資有価証券売却益-1,294
特別利益計-1,294
特別損失
固定資産除却損15,066-
災害による損失-2,244
特別損失計15,0662,244
税引前当年度純利益754,789655,713
法人税237,331201,483
法人税等調整額689-343
法人税等合計238,020201,140
四半期純利益516,769454,573

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額29,51734,616
主要な販売費
及び一般管理費
運搬費193,965192,218
貸倒引当金繰入額-727
従業員給料528,377515,916
賞与及び賞与引当金繰入額148,135148,900
役員退職慰労引当金繰入額20,72219,774
退職給付費用46,44148,338
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費139,137137,852

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
荷造運搬費190,109188,408
従業員給料478,049466,421
賞与及び賞与引当金繰入額136,681136,155
退職給付費用43,99546,134
役員退職慰労引当金繰入額18,32917,050
減価償却費37,43838,221
支払手数料157,438146,616

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