訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年 3月31日) | 当連結会計年度 (2019年 3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,588 | 31,340 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 15,509 | ※1 16,610 |
| 商品及び製品 | 3,499 | 4,676 |
| 仕掛品 | 405 | 495 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,042 | 3,275 |
| その他 | 2,456 | 1,825 |
| 貸倒引当金 | △127 | △87 |
| 流動資産合計 | 68,373 | 58,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 9,990 | ※2 10,891 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,791 | 4,005 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 989 | ※2 900 |
| 土地 | 3,906 | 4,022 |
| 建設仮勘定 | 240 | 2,489 |
| その他 | 5 | 3 |
| 有形固定資産合計 | ※3 17,923 | ※3 22,313 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 674 | 691 |
| 販売権 | 20,555 | 19,732 |
| その他 | 589 | 1,013 |
| 無形固定資産合計 | 21,818 | 21,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,231 | 2,125 |
| 関係会社株式 | 19 | 295 |
| 繰延税金資産 | 264 | 225 |
| 退職給付に係る資産 | 326 | 319 |
| その他 | 677 | 1,006 |
| 貸倒引当金 | △144 | △193 |
| 投資その他の資産合計 | 3,374 | 3,779 |
| 固定資産合計 | 43,116 | 47,529 |
| 資産合計 | 111,490 | 105,666 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年 3月31日) | 当連結会計年度 (2019年 3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,769 | 6,285 |
| 短期借入金 | 2,145 | 4,011 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,116 | 3,852 |
| 未払金 | 1,853 | 4,100 |
| 未払法人税等 | 1,448 | 610 |
| 賞与引当金 | 510 | 499 |
| その他 | 648 | 1,353 |
| 流動負債合計 | 20,491 | 20,714 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,458 | 1,190 |
| 長期借入金 | 15,923 | 12,443 |
| 退職給付に係る負債 | 116 | 117 |
| 資産除去債務 | 397 | 570 |
| その他 | 79 | 109 |
| 固定負債合計 | 17,975 | 14,431 |
| 負債合計 | 38,467 | 35,146 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,232 | 9,331 |
| 資本剰余金 | 14,717 | 14,817 |
| 利益剰余金 | 47,415 | 47,229 |
| 自己株式 | △121 | △2,042 |
| 株主資本合計 | 71,244 | 69,336 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 321 | 94 |
| 為替換算調整勘定 | 1,084 | 730 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 9 | 22 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,415 | 846 |
| 非支配株主持分 | 363 | 337 |
| 純資産合計 | 73,023 | 70,520 |
| 負債純資産合計 | 111,490 | 105,666 |