有価証券報告書-第112期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 34,190 | 54,654 | |||||||||
| 受取手形 | 436 | 413 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 34,307 | ※1 32,896 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,268 | 7,383 | |||||||||
| 仕掛品 | 104 | 104 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,765 | 3,542 | |||||||||
| 前払費用 | 196 | 268 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,661 | 1,763 | |||||||||
| その他 | ※1 680 | ※1 644 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △193 | △185 | |||||||||
| 流動資産合計 | 81,419 | 101,484 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 27,278 | ※3 28,071 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,794 | △17,841 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,484 | 10,229 | |||||||||
| 構築物 | 2,274 | 2,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,803 | △1,853 | |||||||||
| 構築物(純額) | 470 | 416 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27,120 | 27,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,783 | △23,801 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,336 | 3,502 | |||||||||
| 車両運搬具 | 247 | 247 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △229 | △235 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 18 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,902 | 9,204 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,227 | △7,512 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,674 | 1,691 | |||||||||
| 土地 | ※4 10,949 | ※4 10,949 | |||||||||
| リース資産 | 85 | 85 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51 | △66 | |||||||||
| リース資産(純額) | 34 | 19 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,190 | 2,239 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,159 | 29,059 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 販売権 | 6,828 | 5,844 | |||||||||
| 無形固定資産仮勘定 | 50 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,889 | 5,854 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 23,606 | 30,729 | |||||||||
| 関係会社株式 | 45,906 | 45,906 | |||||||||
| 出資金 | 14 | 14 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,242 | 2,242 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 81 | 66 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,279 | 1,199 | |||||||||
| 長期性預金 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※1 180 | ※1 180 | |||||||||
| 長期前払費用 | 44 | 132 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,170 | 2,822 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 783 | - | |||||||||
| 事業保険積立金 | 1,260 | 1,137 | |||||||||
| 会員権 | 249 | 249 | |||||||||
| その他 | 1,084 | 836 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △419 | △419 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 81,983 | 87,098 | |||||||||
| 固定資産合計 | 119,032 | 122,012 | |||||||||
| 資産合計 | 200,451 | 223,497 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | - | 5,625 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 9,313 | ※1 4,017 | |||||||||
| リース債務 | 16 | 9 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,037 | ※1 6,940 | |||||||||
| 未払費用 | 218 | 240 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,198 | 6,699 | |||||||||
| 預り金 | 89 | 87 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 229 | 180 | |||||||||
| 賞与引当金 | 916 | 955 | |||||||||
| その他 | 30 | 333 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,051 | 25,089 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 19 | 10 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※4 1,894 | ※4 1,894 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,419 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,897 | 5,024 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,298 | 1,196 | |||||||||
| その他 | 2 | 2 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,111 | 9,547 | |||||||||
| 負債合計 | 32,162 | 34,636 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,473 | 8,473 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,118 | 2,118 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,123 | 6,123 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,241 | 8,241 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 146,000 | 158,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 21,869 | 26,107 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 167,869 | 184,107 | |||||||||
| 自己株式 | △21,818 | △21,821 | |||||||||
| 株主資本合計 | 162,767 | 179,000 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,061 | 6,400 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※4 3,459 | ※4 3,459 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,521 | 9,860 | |||||||||
| 純資産合計 | 168,289 | 188,860 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,451 | 223,497 | |||||||||