有価証券報告書-第117期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 84,192 | 77,370 | |||||||||
| 受取手形 | 1,958 | 1,225 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 28,283 | ※1 32,667 | |||||||||
| 有価証券 | ― | 5,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,289 | 5,494 | |||||||||
| 仕掛品 | 177 | 149 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,911 | 4,966 | |||||||||
| 前払費用 | 406 | 525 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,140 | 1,272 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 342 | 258 | |||||||||
| その他 | ※1 575 | ※1 2,129 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △178 | △201 | |||||||||
| 流動資産合計 | 131,098 | 130,858 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 8,494 | ※2 7,818 | |||||||||
| 構築物 | 560 | 492 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,216 | 4,217 | |||||||||
| 車両運搬具 | 21 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,552 | 1,527 | |||||||||
| 土地 | 10,845 | 10,601 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 938 | 1,484 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,630 | 26,153 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 販売権 | 1,596 | 68 | |||||||||
| その他 | 11 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,607 | 79 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 51,179 | 47,486 | |||||||||
| 関係会社株式 | 45,661 | 45,661 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,342 | 3,242 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 34 | 27 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 808 | 950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 63 | 131 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,053 | 3,050 | |||||||||
| その他 | ※1 2,845 | ※1 3,003 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △393 | △368 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 105,593 | 103,183 | |||||||||
| 固定資産合計 | 133,831 | 129,416 | |||||||||
| 資産合計 | 264,930 | 260,274 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 6,214 | 5,864 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 3,884 | ※1 3,990 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,541 | ※1 6,386 | |||||||||
| 未払費用 | 228 | 259 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,461 | 138 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 106 | 101 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,029 | 1,018 | |||||||||
| その他 | 346 | 432 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,812 | 18,193 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,670 | 1,660 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,477 | 6,934 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,972 | 5,427 | |||||||||
| その他 | 1,309 | 1,309 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,430 | 15,331 | |||||||||
| 負債合計 | 39,243 | 33,525 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,473 | 8,473 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,118 | 2,118 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,641 | 3,641 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,759 | 5,759 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 205,000 | 212,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,268 | 20,353 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 223,268 | 232,353 | |||||||||
| 自己株式 | △34,674 | △40,850 | |||||||||
| 株主資本合計 | 202,827 | 205,735 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,746 | 16,830 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,814 | 3,790 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 22,560 | 20,620 | |||||||||
| 新株予約権 | 299 | 392 | |||||||||
| 純資産合計 | 225,687 | 226,749 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 264,930 | 260,274 | |||||||||