有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,901 | 5,898 | |||||||||
| 受取手形 | 378 | 337 | |||||||||
| 売掛金 | 20,586 | 20,844 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,206 | 7,807 | |||||||||
| 仕掛品 | 102 | 103 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,449 | 1,377 | |||||||||
| 前渡金 | 19 | 50 | |||||||||
| 前払費用 | 249 | 83 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 571 | 559 | |||||||||
| その他 | 91 | 371 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,556 | 37,431 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,857 | 27,149 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,584 | △20,051 | |||||||||
| 建物(純額) | 7,273 | 7,098 | |||||||||
| 構築物 | 1,976 | 2,008 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,486 | △1,519 | |||||||||
| 構築物(純額) | 489 | 489 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 23,959 | ※1 24,355 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,260 | △21,898 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,698 | 2,457 | |||||||||
| 車両運搬具 | 68 | 63 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65 | △57 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 3 | 6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,490 | 4,595 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,931 | △4,032 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 559 | 562 | |||||||||
| 土地 | ※2 9,968 | ※2 9,968 | |||||||||
| リース資産 | 18 | 18 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3 | △6 | |||||||||
| リース資産(純額) | 15 | 12 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 954 | 3,857 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 21,963 | ※3 24,452 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 17 | 9 | |||||||||
| ソフトウエア | 315 | 362 | |||||||||
| その他 | 16 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 348 | 388 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,662 | 4,081 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 25 | 20 | |||||||||
| 長期前払費用 | 257 | 148 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 225 | |||||||||
| その他 | 1,827 | 1,878 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,775 | 6,354 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,088 | 31,195 | |||||||||
| 資産合計 | 68,644 | 68,627 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 5,033 | 5,305 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,832 | 3,024 | |||||||||
| 買掛金 | 4,087 | 4,021 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 3,250 | ※3 3,250 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 3,034 | ※3 2,888 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 176 | 126 | |||||||||
| リース債務 | 3 | 3 | |||||||||
| 未払金 | 1,514 | 1,905 | |||||||||
| 未払費用 | 404 | 406 | |||||||||
| 預り金 | 43 | 45 | |||||||||
| 前受収益 | 4 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金 | 960 | 936 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 35 | 1 | |||||||||
| 値引補償引当金 | 25 | 31 | |||||||||
| 売上割戻引当金 | 277 | 269 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 4 | 3 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 232 | 1,683 | |||||||||
| その他 | 2,301 | 2,524 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,219 | 26,430 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 316 | 190 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 4,837 | ※3 4,940 | |||||||||
| リース債務 | 12 | 8 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 224 | - | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 1,816 | ※2 1,642 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,405 | 1,439 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 218 | 233 | |||||||||
| 資産除去債務 | 103 | 105 | |||||||||
| その他 | 598 | 98 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,532 | 8,658 | |||||||||
| 負債合計 | 33,751 | 35,088 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,758 | 10,758 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,010 | 5,010 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,010 | 15,010 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究開発積立金 | 250 | 250 | |||||||||
| 退職給与積立金 | 50 | 50 | |||||||||
| 貸倒準備積立金 | 120 | 120 | |||||||||
| 別途積立金 | 5,300 | 5,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,976 | 6,593 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,696 | 12,313 | |||||||||
| 自己株式 | △1,428 | △1,438 | |||||||||
| 株主資本合計 | 37,036 | 36,644 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,301 | 1,166 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 △4,446 | ※2 △4,272 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,144 | △3,106 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,892 | 33,538 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,644 | 68,627 | |||||||||