佐藤製薬の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,464 | |
| 受取手形及び売掛金 | 11,839 | |
| 有価証券 | 5,708 | |
| たな卸資産 | 5,469 | |
| 繰延税金資産 | 630 | |
| その他 | 468 | |
| 貸倒引当金 | -123 | |
| 流動資産合計 | 41,456 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 24,656 | |
| 減価償却累計額 | -13,710 | |
| 建物及び構築物(純額) | 10,946 | |
| 機械装置及び運搬具 | 17,352 | |
| 減価償却累計額 | -13,661 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,691 | |
| 工具 | 3,199 | |
| 減価償却累計額 | -2,645 | |
| 工具 | 554 | |
| 土地 | 17,395 | |
| 建設仮勘定 | 90 | |
| その他 | 233 | |
| 減価償却累計額 | -35 | |
| その他(純額) | 197 | |
| 有形固定資産合計 | 32,875 | |
| 無形固定資産 | 395 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,666 | |
| 繰延税金資産 | 4,079 | |
| その他 | 7,729 | |
| 貸倒引当金 | -430 | |
| 投資その他の資産合計 | 19,044 | |
| 固定資産合計 | 52,314 | |
| 資産合計 | 93,771 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,698 | |
| 未払金 | 1,726 | |
| 未払法人税等 | 199 | |
| 返品調整引当金 | 444 | |
| 賞与引当金 | 357 | |
| 割賦利益繰延 | 624 | |
| その他 | 883 | |
| 流動負債合計 | 5,936 | |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,829 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,035 | |
| その他 | 718 | |
| 固定負債合計 | 6,583 | |
| 負債合計 | 12,520 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | |
| 資本剰余金 | 897 | |
| 利益剰余金 | 80,356 | |
| 自己株式 | -1,676 | |
| 株主資本合計 | 81,578 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5 | |
| 為替換算調整勘定 | -321 | |
| 評価・換算差額等合計 | -327 | |
| 純資産合計 | 81,251 | |
| 負債純資産合計 | 93,771 | |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,519 | |
| 受取手形 | 573 | |
| 売掛金 | 11,026 | |
| 有価証券 | 5,708 | |
| たな卸資産 | 5,306 | |
| 繰延税金資産 | 606 | |
| その他 | 449 | |
| 貸倒引当金 | -120 | |
| 流動資産合計 | 40,069 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 10,246 | |
| 土地 | 17,305 | |
| その他 | 4,983 | |
| 有形固定資産合計 | 32,535 | |
| 無形固定資産 | 392 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,664 | |
| 繰延税金資産 | 4,056 | |
| その他 | 8,713 | |
| 貸倒引当金 | -430 | |
| 投資その他の資産合計 | 20,002 | |
| 固定資産合計 | 52,930 | |
| 資産合計 | 93,000 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,694 | |
| リース債務 | 81 | |
| 未払法人税等 | 181 | |
| 返品調整引当金 | 444 | |
| 賞与引当金 | 354 | |
| 割賦利益繰延 | 624 | |
| その他 | 2,487 | |
| 流動負債合計 | 5,870 | |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 281 | |
| 退職給付引当金 | 4,769 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,035 | |
| その他 | 432 | |
| 固定負債合計 | 6,520 | |
| 負債合計 | 12,390 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 897 | |
| 資本剰余金合計 | 897 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職給与積立金 | 140 | |
| 事業拡張積立金 | 530 | |
| 設備合理化準備金 | 550 | |
| 試験研究準備金 | 550 | |
| 福利施設積立金 | 300 | |
| 社会福祉積立金 | 125 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 26 | |
| 別途積立金 | 78,800 | |
| 繰越利益剰余金 | -1,877 | |
| 利益剰余金合計 | 79,219 | |
| 自己株式 | -1,501 | |
| 株主資本合計 | 80,615 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5 | |
| 評価・換算差額等合計 | -5 | |
| 純資産合計 | 80,609 | |
| 負債純資産合計 | 93,000 | |