日本ケミファ(4539)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,902 | 3,906 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,326 | 8,091 |
| 商品及び製品 | 1,798 | 2,137 |
| 仕掛品 | 345 | 724 |
| 原材料及び貯蔵品 | 254 | 403 |
| 繰延税金資産 | 387 | 536 |
| その他 | 154 | 100 |
| 貸倒引当金 | 0 | -1 |
| 流動資産合計 | 12,168 | 15,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,010 | 11,086 |
| 減価償却累計額 | -7,167 | -7,717 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,842 | 3,368 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,192 | 3,930 |
| 減価償却累計額 | -2,637 | -3,134 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 554 | 795 |
| 工具 | 1,683 | 1,818 |
| 減価償却累計額 | -1,409 | -1,527 |
| 工具 | 273 | 291 |
| 土地 | 5,478 | 5,550 |
| リース資産 | 64 | 269 |
| 減価償却累計額 | -3 | -48 |
| リース資産(純額) | 60 | 220 |
| 建設仮勘定 | 22 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 9,231 | 10,248 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 420 |
| リース資産 | 24 | 27 |
| ソフトウエア | 19 | 26 |
| 電話加入権 | 21 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 65 | 497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,348 | 1,083 |
| 長期貸付金 | 10 | 9 |
| 長期前払費用 | 11 | 3 |
| 敷金及び保証金 | 154 | 156 |
| 繰延税金資産 | 340 | 418 |
| その他 | 1,451 | 1,316 |
| 貸倒引当金 | -97 | -52 |
| 投資その他の資産合計 | 3,218 | 2,935 |
| 固定資産合計 | 12,515 | 13,682 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 13 | 18 |
| 繰延資産合計 | 13 | 18 |
| 資産合計 | 24,696 | 29,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,410 | 3,807 |
| 短期借入金 | 1,160 | 1,109 |
| 1年内償還予定の社債 | 320 | 460 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,696 | 2,470 |
| リース債務 | 19 | 55 |
| 未払金 | 155 | 87 |
| 未払法人税等 | 257 | 385 |
| 未払消費税等 | 105 | 137 |
| 未払費用 | 1,510 | 1,808 |
| 預り金 | 36 | 52 |
| 返品調整引当金 | 6 | 5 |
| 販売促進引当金 | 312 | 298 |
| その他 | 472 | 700 |
| 流動負債合計 | 9,462 | 11,379 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 690 | 1,125 |
| 長期借入金 | 5,497 | 6,557 |
| リース債務 | 69 | 208 |
| 退職給付引当金 | 313 | 621 |
| 役員退職慰労引当金 | 226 | 253 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,589 | 1,589 |
| その他 | 0 | - |
| 固定負債合計 | 8,386 | 10,355 |
| 負債合計 | 17,848 | 21,734 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,304 | 4,304 |
| 資本剰余金 | - | - |
| 利益剰余金 | 910 | 1,064 |
| 自己株式 | -158 | -158 |
| 株主資本合計 | 5,056 | 5,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -243 | -182 |
| 土地再評価差額金 | 2,033 | 2,033 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,789 | 1,850 |
| 新株予約権 | 1 | 3 |
| 少数株主持分 | 0 | 800 |
| 純資産合計 | 6,847 | 7,865 |
| 負債純資産合計 | 24,696 | 29,600 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,676 | 2,755 |
| 受取手形 | 531 | 578 |
| 売掛金 | 6,675 | 7,025 |
| 商品及び製品 | 1,805 | 1,881 |
| 仕掛品 | 153 | 147 |
| 原材料及び貯蔵品 | 250 | 184 |
| 前払費用 | 123 | 122 |
| 繰延税金資産 | 381 | 401 |
| 未収入金 | 78 | 30 |
| その他 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 11,679 | 13,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,085 | 8,210 |
| 減価償却累計額 | -5,959 | -6,179 |
| 建物(純額) | 2,125 | 2,031 |
| 構築物 | 467 | 468 |
| 減価償却累計額 | -419 | -423 |
| 構築物(純額) | 47 | 45 |
| 機械及び装置 | 3,177 | 3,398 |
| 減価償却累計額 | -2,624 | -2,767 |
| 機械及び装置(純額) | 553 | 631 |
| 車両運搬具 | 14 | 15 |
| 減価償却累計額 | -13 | -13 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
| 工具 | 1,545 | 1,566 |
| 減価償却累計額 | -1,294 | -1,315 |
| 工具 | 250 | 251 |
| 土地 | 5,194 | 5,194 |
| リース資産 | 64 | 136 |
| 減価償却累計額 | -3 | -24 |
| リース資産(純額) | 60 | 112 |
| 建設仮勘定 | 22 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 8,254 | 8,289 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19 | 14 |
| リース資産 | 24 | 27 |
| 電話加入権 | 21 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 64 | 62 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 965 | 1,037 |
| 関係会社株式 | 562 | 2,102 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 301 | 253 |
| 長期前払費用 | 11 | 3 |
| 敷金及び保証金 | 152 | 154 |
| 繰延税金資産 | 320 | 299 |
| 長期預金 | 1,100 | 1,000 |
| その他 | 351 | 315 |
| 貸倒引当金 | -97 | -52 |
| 投資その他の資産合計 | 3,678 | 5,124 |
| 固定資産合計 | 11,996 | 13,476 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 13 | 18 |
| 繰延資産合計 | 13 | 18 |
| 資産合計 | 23,689 | 26,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,216 | 3,055 |
| 買掛金 | 1,148 | 1,283 |
| 短期借入金 | 960 | 660 |
| 1年内償還予定の社債 | 320 | 390 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,645 | 2,409 |
| リース債務 | 19 | 39 |
| 未払金 | 155 | 64 |
| 未払費用 | 1,500 | 1,666 |
| 未払法人税等 | 250 | 159 |
| 未払消費税等 | 106 | 64 |
| 預り金 | 34 | 33 |
| 返品調整引当金 | 6 | 4 |
| 販売促進引当金 | 312 | 293 |
| 設備関係支払手形 | 216 | 290 |
| その他 | 3 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,895 | 10,415 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 690 | 800 |
| 長期借入金 | 5,397 | 6,504 |
| リース債務 | 69 | 107 |
| 退職給付引当金 | 280 | 363 |
| 役員退職慰労引当金 | 208 | 207 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,589 | 1,589 |
| 固定負債合計 | 8,234 | 9,571 |
| 負債合計 | 17,130 | 19,987 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,304 | 4,304 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 19 | 30 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 542 | 550 |
| 利益剰余金合計 | 561 | 581 |
| 自己株式 | -98 | -98 |
| 株主資本合計 | 4,767 | 4,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -243 | -184 |
| 土地再評価差額金 | 2,033 | 2,033 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,789 | 1,849 |
| 新株予約権 | 1 | 3 |
| 純資産合計 | 6,558 | 6,640 |
| 負債純資産合計 | 23,689 | 26,627 |