有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,236 | 5,923 |
| 受取手形 | 68 | 88 |
| 売掛金 | 7,592 | 7,337 |
| 有価証券 | 5,755 | 4,290 |
| 商品及び製品 | 3,514 | 3,044 |
| 仕掛品 | 1,360 | 1,381 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,131 | 1,115 |
| 前払費用 | 127 | 111 |
| 繰延税金資産 | 801 | 761 |
| その他 | 1,426 | 538 |
| 流動資産合計 | 28,013 | 24,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,837 | 19,946 |
| 減価償却累計額 | △9,250 | △9,891 |
| 建物(純額) | 10,586 | 10,055 |
| 構築物 | 1,253 | 1,254 |
| 減価償却累計額 | △619 | △664 |
| 構築物(純額) | 633 | 589 |
| 機械及び装置 | 19,783 | 20,099 |
| 減価償却累計額 | △11,042 | △12,519 |
| 機械及び装置(純額) | 8,741 | 7,579 |
| 車両運搬具 | 35 | 35 |
| 減価償却累計額 | △26 | △30 |
| 車両運搬具(純額) | 8 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 4,895 | 5,205 |
| 減価償却累計額 | △3,791 | △4,212 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,104 | 992 |
| 土地 | 888 | 888 |
| リース資産 | 157 | 148 |
| 減価償却累計額 | △82 | △76 |
| リース資産(純額) | 75 | 72 |
| 建設仮勘定 | 943 | 914 |
| 有形固定資産合計 | 22,980 | 21,097 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 294 | 337 |
| その他 | 24 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 318 | 348 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,160 | 25,769 |
| 関係会社株式 | 1,801 | 1,801 |
| 長期貸付金 | 40 | - |
| 長期前払費用 | 29 | 30 |
| 長期預金 | 500 | 2,600 |
| 前払年金費用 | 409 | 236 |
| その他 | 242 | 247 |
| 貸倒引当金 | △47 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 26,134 | 30,678 |
| 固定資産合計 | 49,434 | 52,124 |
| 資産合計 | 77,447 | 76,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,188 | 1,175 |
| 買掛金 | 629 | 656 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 285 | 285 |
| リース債務 | 34 | 35 |
| 未払金 | 3,136 | 2,889 |
| 未払費用 | 78 | 85 |
| 未払法人税等 | 334 | 110 |
| 前受金 | 4 | 4 |
| 預り金 | 46 | 46 |
| 賞与引当金 | 602 | 614 |
| 設備関係支払手形 | 11 | 6 |
| 流動負債合計 | 6,353 | 5,910 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 428 | 142 |
| リース債務 | 51 | 48 |
| 繰延税金負債 | 1,404 | 1,638 |
| 資産除去債務 | 37 | 38 |
| その他 | 1,068 | 918 |
| 固定負債合計 | 2,991 | 2,786 |
| 負債合計 | 9,344 | 8,697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,840 | 3,840 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,301 | 5,301 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 5,301 | 5,301 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 705 | 705 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 45,409 | 45,409 |
| 繰越利益剰余金 | 11,244 | 8,866 |
| 利益剰余金合計 | 57,360 | 54,981 |
| 自己株式 | △2,081 | △344 |
| 株主資本合計 | 64,420 | 63,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,682 | 4,241 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,682 | 4,241 |
| 純資産合計 | 68,103 | 68,020 |
| 負債純資産合計 | 77,447 | 76,717 |