4914 高砂香料工業

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154項目
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有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 14:03
【資料】
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【項目】
154項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金16,14614,969
受取手形2,8763,023
売掛金35,36439,002
商品及び製品31,56031,234
仕掛品129130
原材料及び貯蔵品17,71524,231
その他3,3044,786
貸倒引当金△211△274
流動資産合計106,886117,103
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物75,88080,067
減価償却累計額△44,353△48,254
建物及び構築物(純額)31,52631,812
機械装置及び運搬具66,50169,281
減価償却累計額△54,099△57,727
機械装置及び運搬具(純額)12,40211,553
工具、器具及び備品15,44216,614
減価償却累計額△12,404△13,420
工具、器具及び備品(純額)3,0373,194
土地8,0968,333
建設仮勘定3,2234,013
その他1,4372,516
減価償却累計額△724△440
その他(純額)7132,076
有形固定資産合計※1,※2 58,999※1,※2 60,984
無形固定資産2,8653,988
投資その他の資産
投資有価証券※3 22,879※3 23,397
出資金※3 106※3 101
長期貸付金584629
退職給付に係る資産1,1811,009
繰延税金資産2,2293,243
その他1,5702,110
貸倒引当金△461△488
投資その他の資産合計28,08930,003
固定資産合計89,95494,975
資産合計196,841212,079


(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金17,17317,878
短期借入金※1,※5 18,481※1,※5 22,365
1年内返済予定の長期借入金7,9547,449
1年内償還予定の社債200-
未払法人税等1,5581,045
賞与引当金1,9622,030
役員賞与引当金6846
その他※6 9,710※6 10,378
流動負債合計57,10961,195
固定負債
長期借入金16,91914,970
繰延税金負債1,4011,181
役員退職慰労引当金1722
退職給付に係る負債9,6339,887
その他1,4642,869
固定負債合計29,43728,930
負債合計86,54690,125
純資産の部
株主資本
資本金9,2489,248
資本剰余金8,3838,384
利益剰余金82,76088,778
自己株式△1,244△1,711
株主資本合計99,147104,700
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金10,21910,372
繰延ヘッジ損益-1
為替換算調整勘定△2855,705
退職給付に係る調整累計額△470△569
その他の包括利益累計額合計9,46315,510
非支配株主持分1,6841,742
純資産合計110,294121,953
負債純資産合計196,841212,079

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