有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,187 | 1,328 |
受取手形及び売掛金 | 10,979 | 12,147 |
有価証券 | 8,150 | 8,682 |
商品及び製品 | 1,534 | 1,638 |
仕掛品 | 734 | 820 |
原材料及び貯蔵品 | 906 | 833 |
繰延税金資産 | 29 | 392 |
その他 | 279 | 286 |
貸倒引当金 | -31 | -28 |
流動資産計 | 23,769 | 26,102 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,792 | 11,673 |
減価償却累計額 | -9,228 | -9,251 |
建物及び構築物(純額) | 2,563 | 2,422 |
機械装置及び運搬具 | 32,484 | 33,484 |
減価償却累計額 | -28,443 | -29,467 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,041 | 4,016 |
土地 | 3,791 | 3,782 |
建設仮勘定 | 225 | 294 |
その他 | 5,282 | 5,334 |
減価償却累計額 | -4,930 | -4,963 |
その他(純額) | 351 | 370 |
有形固定資産合計 | 10,972 | 10,887 |
無形固定資産 | | |
のれん | 426 | 413 |
ソフトウエア | 62 | 73 |
その他 | 13 | 17 |
無形固定資産合計 | 502 | 504 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,760 | 6,738 |
長期貸付金 | 10 | 18 |
繰延税金資産 | 77 | 620 |
退職給付に係る資産 | 73 | - |
その他 | 891 | 891 |
貸倒引当金 | -24 | -23 |
投資その他の資産合計 | 5,789 | 8,244 |
固定資産計 | 17,264 | 19,636 |
資産の部合計 | 41,034 | 45,739 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,008 | 10,918 |
短期借入金 | 781 | 735 |
未払金 | 1,884 | 2,101 |
未払法人税等 | 143 | 203 |
繰延税金負債 | 8 | - |
役員賞与引当金 | 78 | 76 |
資産除去債務 | 14 | 22 |
その他 | 1,365 | 1,704 |
流動負債計 | 14,284 | 15,761 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 259 | - |
役員退職慰労引当金 | 163 | 158 |
退職給付に係る負債 | 2,028 | 2,398 |
資産除去債務 | 32 | 32 |
固定負債計 | 2,483 | 2,590 |
負債の部合計 | 16,768 | 18,351 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,810 | 1,810 |
資本剰余金 | 1,586 | 1,586 |
利益剰余金 | 19,218 | 21,632 |
自己株式 | | |
株主資本合計 | 22,614 | 25,028 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 91 | 320 |
為替換算調整勘定 | 534 | 755 |
退職給付に係る調整累計額 | 82 | 158 |
その他の包括利益累計額合計 | 708 | 1,234 |
少数株主持分 | 943 | 1,124 |
純資産の部合計 | 24,265 | 27,387 |
負債・純資産合計 | 41,034 | 45,739 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 683 | 966 |
受取手形 | 2,399 | 2,569 |
売掛金 | 5,155 | 5,338 |
有価証券 | 8,150 | 8,682 |
商品及び製品 | 671 | 694 |
仕掛品 | 539 | 510 |
原材料及び貯蔵品 | 651 | 506 |
繰延税金資産 | - | 302 |
その他 | 281 | 357 |
貸倒引当金 | -5 | -7 |
流動資産計 | 18,525 | 19,921 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,787 | 1,708 |
構築物 | 139 | 129 |
機械及び装置 | 3,008 | 2,705 |
車両及び運搬具(純額) | 19 | 29 |
工具器具・備品(純額) | 268 | 287 |
土地 | 3,009 | 3,001 |
建設仮勘定 | 53 | 219 |
有形固定資産合計 | 8,286 | 8,081 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 55 | 46 |
その他 | 9 | 13 |
無形固定資産合計 | 64 | 60 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,504 | 5,615 |
関係会社株式 | 4,119 | 4,957 |
関係会社出資金 | 973 | 973 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 10 |
繰延税金資産 | - | 550 |
前払年金費用 | 73 | - |
その他 | 127 | 90 |
貸倒引当金 | | |
投資その他の資産合計 | 9,801 | 12,197 |
固定資産計 | 18,152 | 20,339 |
資産の部合計 | 36,678 | 40,261 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,252 | 2,617 |
買掛金 | 5,197 | 5,118 |
未払金 | 1,709 | 1,769 |
未払費用 | 744 | 838 |
未払法人税等 | 111 | 77 |
繰延税金負債 | 0 | - |
預り金 | 3,804 | 4,127 |
設備関係支払手形 | 207 | 361 |
役員賞与引当金 | 64 | 63 |
資産除去債務 | 14 | 22 |
その他 | 8 | 9 |
流動負債計 | 14,115 | 15,004 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 227 | - |
退職給付引当金 | 1,610 | 2,150 |
役員退職慰労引当金 | 117 | 121 |
資産除去債務 | 29 | 29 |
固定負債計 | 1,984 | 2,301 |
負債の部合計 | 16,100 | 17,305 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,810 | 1,810 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,586 | 1,586 |
資本剰余金合計 | 1,586 | 1,586 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 452 | 452 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 384 | 423 |
別途積立金 | 14,900 | 14,900 |
繰越利益剰余金 | 1,403 | 3,537 |
利益剰余金合計 | 17,140 | 19,313 |
自己株式 | | |
株主資本合計 | 20,536 | 22,709 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41 | 246 |
その他の包括利益累計額合計 | 41 | 246 |
純資産の部合計 | 20,577 | 22,955 |
負債・純資産合計 | 36,678 | 40,261 |