有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 16:19
【資料】
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【項目】
140項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金7,4277,884
受取手形※1 458※1 447
電子記録債権3,0612,879
売掛金※1 6,119※1 5,768
有価証券1,1001,407
商品及び製品787633
仕掛品488428
原材料及び貯蔵品485467
前払費用912
その他※1 541※1 369
貸倒引当金△1△1
流動資産合計20,47820,297
固定資産
有形固定資産
建物2,1532,454
構築物190175
機械及び装置3,0983,806
車両運搬具9077
工具、器具及び備品404416
土地2,9982,994
建設仮勘定1,560597
有形固定資産合計10,49610,522
無形固定資産
ソフトウエア4352
その他1340
無形固定資産合計5693
投資その他の資産
投資有価証券7,3386,455
関係会社株式5,0024,968
関係会社出資金973973
従業員に対する長期貸付金3132
長期前払費用20-
前払年金費用46158
繰延税金資産742741
その他104103
貸倒引当金△11△11
投資その他の資産合計14,24813,421
固定資産合計24,80124,037
資産合計45,27944,335

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形1,2731,302
電子記録債務3,4892,761
買掛金※1 4,239※1 3,891
未払金1,1371,200
未払費用824805
未払法人税等348221
預り金※1 3,583※1 3,764
役員賞与引当金7155
資産除去債務16
その他1,308433
流動負債合計16,27814,441
固定負債
退職給付引当金1,9972,013
役員退職慰労引当金112105
資産除去債務3226
固定負債合計2,1422,145
負債合計18,42116,587
純資産の部
株主資本
資本金1,8101,810
資本剰余金
資本準備金1,5861,586
資本剰余金合計1,5861,586
利益剰余金
利益準備金452452
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金433433
別途積立金14,90014,900
繰越利益剰余金7,4868,412
利益剰余金合計23,27224,198
自己株式△0△0
株主資本合計26,66827,594
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金190154
評価・換算差額等合計190154
純資産合計26,85827,748
負債純資産合計45,27944,335