有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 11:42
【資料】
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【項目】
99項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金6,6777,427
受取手形※1 500※1 458
電子記録債権1,9023,061
売掛金※1 4,786※1 6,119
有価証券1,1031,100
商品及び製品905787
仕掛品509488
原材料及び貯蔵品488485
前払費用19
繰延税金資産304288
その他※1 672※1 541
貸倒引当金△14△1
流動資産合計17,83820,766
固定資産
有形固定資産
建物1,9642,153
構築物198190
機械及び装置3,2943,098
車両運搬具7190
工具、器具及び備品351404
土地2,9982,998
建設仮勘定5271,560
有形固定資産合計9,40610,496
無形固定資産
ソフトウエア4543
その他813
無形固定資産合計5356
投資その他の資産
投資有価証券7,3047,338
関係会社株式4,6505,002
関係会社出資金973973
従業員に対する長期貸付金2931
長期前払費用-20
前払年金費用-46
繰延税金資産566454
その他123104
貸倒引当金△11△11
投資その他の資産合計13,63613,960
固定資産合計23,09624,512
資産合計40,93545,279

(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形9221,273
電子記録債務2,6193,489
買掛金※1 3,301※1 4,239
未払金9471,137
未払費用811824
未払法人税等419348
預り金※1 3,683※1 3,583
役員賞与引当金5771
資産除去債務41
その他8061,308
流動負債合計13,57316,278
固定負債
退職給付引当金2,0371,997
役員退職慰労引当金93112
資産除去債務3032
固定負債合計2,1612,142
負債合計15,73418,421
純資産の部
株主資本
資本金1,8101,810
資本剰余金
資本準備金1,5861,586
資本剰余金合計1,5861,586
利益剰余金
利益準備金452452
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金433433
別途積立金14,90014,900
繰越利益剰余金5,8997,486
利益剰余金合計21,68423,272
自己株式△0△0
株主資本合計25,08026,668
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金120190
評価・換算差額等合計120190
純資産合計25,20026,858
負債純資産合計40,93545,279