川口化学工業(4361)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,603,830 | 6,434,857 |
| 売上原価 | 5,716,401 | 5,474,452 |
| 売上総利益 | 887,429 | 960,404 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 140,241 | 144,293 |
| 一般管理費 | 737,239 | 721,312 |
| 販売費・一般管理費計 | 877,481 | 865,606 |
| 全事業営業利益 | 9,948 | 94,798 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 583 | 581 |
| 受取配当金 | 1,822 | 2,002 |
| 受取補償金 | 4,775 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 470 | - |
| その他 | 5,920 | 8,620 |
| 営業外収益計 | 13,572 | 11,204 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,694 | 13,284 |
| 為替差損 | 921 | 6,338 |
| その他 | 1,123 | 624 |
| 営業外費用計 | 19,739 | 20,247 |
| 当期経常利益 | 3,780 | 85,755 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 36,384 |
| 特別利益計 | - | 36,384 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,134 | 49,802 |
| 減損損失 | - | 51,112 |
| 特別損失計 | 6,134 | 100,914 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,353 | 21,224 |
| 法人税 | 1,240 | 6,270 |
| 法人税等調整額 | 37,610 | -19,469 |
| 法人税等合計 | 38,850 | -13,199 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -41,204 | 34,423 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -41,204 | 34,423 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 6,543,395 | 6,370,987 |
| 不動産賃貸収入 | 8,310 | 12,706 |
| 売上高合計 | 6,551,706 | 6,383,693 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 728,924 | 740,148 |
| 当期製品製造原価 | 5,699,970 | 5,265,295 |
| 合計 | 6,428,894 | 6,005,444 |
| 製品他勘定振替高 | -15,469 | -15,346 |
| 製品期末たな卸高 | 740,148 | 550,425 |
| 不動産賃貸原価 | 1,590 | 1,827 |
| 売上原価合計 | 5,705,806 | 5,472,193 |
| 売上総利益 | 845,899 | 911,500 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 133,029 | 135,698 |
| 一般管理費 | 702,935 | 690,835 |
| 販売費・一般管理費計 | 835,964 | 826,534 |
| 全事業営業利益 | 9,934 | 84,966 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 389 | 391 |
| 受取配当金 | 1,822 | 2,002 |
| 受取補償金 | 4,775 | - |
| 為替差益 | 480 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 473 | - |
| その他 | 5,448 | 8,597 |
| 営業外収益計 | 13,390 | 10,991 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,694 | 13,284 |
| 為替差損 | - | 5,785 |
| その他 | 1,120 | 613 |
| 営業外費用計 | 18,814 | 19,683 |
| 当期経常利益 | 4,510 | 76,273 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 36,384 |
| 特別利益計 | - | 36,384 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,134 | 49,802 |
| 減損損失 | - | 51,112 |
| 特別損失計 | 6,134 | 100,914 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,624 | 11,742 |
| 法人税 | 1,240 | 6,270 |
| 法人税等調整額 | 36,169 | -18,928 |
| 法人税等合計 | 37,409 | -12,658 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -39,033 | 24,401 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払運賃・保管料 | 134,552 | 138,646 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 235 |
| 役員報酬 | 74,878 | 76,909 |
| 社員給料手当 | 271,938 | 245,070 |
| 法定福利費 | 19,264 | 17,423 |
| 研究開発費 | 174,408 | 167,481 |
| 減価償却費 | 26,575 | 19,677 |
| 退職給付費用 | 45,999 | 50,462 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,375 | 14,459 |
| 減価償却費 | 6,419 | 5,261 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 174,408 | 167,481 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,485 | -22,319 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払運賃・保管料 | 127,340 | 130,071 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 215 |
| 役員報酬 | 74,878 | 76,909 |
| 社員給料手当 | 263,802 | 237,368 |
| 法定福利費 | 19,264 | 17,423 |
| 研究開発費 | 174,408 | 167,481 |
| 減価償却費 | 26,575 | 19,677 |
| 退職給付費用 | 45,999 | 50,462 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,375 | 14,459 |
| 減価償却費 | 6,419 | 5,261 |