有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,212 | 8,471 |
受取手形及び売掛金 | 25,939 | 28,342 |
電子記録債権 | 1,161 | 1,829 |
商品及び製品 | 7,661 | 8,051 |
仕掛品 | 998 | 893 |
原材料及び貯蔵品 | 6,359 | 7,272 |
繰延税金資産 | 668 | 717 |
その他 | 956 | 1,420 |
貸倒引当金 | -153 | -123 |
流動資産計 | 53,804 | 56,875 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 7,766 | 7,708 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,614 | 6,181 |
土地 | 5,190 | 5,195 |
建設仮勘定 | 163 | 1,139 |
その他(純額) | 465 | 466 |
有形固定資産合計 | 20,199 | 20,691 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,107 | 824 |
その他 | 374 | 379 |
無形固定資産合計 | 1,481 | 1,204 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,430 | 8,806 |
退職給付に係る資産 | 386 | 1,538 |
繰延税金資産 | 159 | 116 |
その他 | 521 | 401 |
貸倒引当金 | -85 | -72 |
投資その他の資産合計 | 8,413 | 10,790 |
固定資産計 | 30,094 | 32,686 |
資産の部合計 | 83,898 | 89,562 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 9,967 | 12,043 |
短期借入金 | 7,957 | 6,269 |
未払法人税等 | 880 | 642 |
未払消費税等 | 179 | 135 |
繰延税金負債 | 45 | 0 |
賞与引当金 | 1,276 | 1,272 |
役員賞与引当金 | 80 | 80 |
修繕引当金 | 80 | - |
設備関係支払手形 | 63 | 214 |
その他 | 3,929 | 4,993 |
流動負債計 | 24,459 | 25,651 |
固定負債 | ||
社債 | 5,000 | 5,000 |
長期借入金 | 343 | - |
繰延税金負債 | 1,695 | 2,266 |
修繕引当金 | - | 45 |
退職給付に係る負債 | 335 | 328 |
資産除去債務 | 212 | 297 |
その他 | 295 | 276 |
固定負債計 | 7,881 | 8,214 |
負債の部合計 | 32,340 | 33,865 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,343 | 3,343 |
資本剰余金 | 3,564 | 3,564 |
利益剰余金 | 38,802 | 41,068 |
自己株式 | -12 | -13 |
株主資本合計 | 45,697 | 47,962 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,904 | 3,880 |
為替換算調整勘定 | 1,026 | 1,434 |
退職給付に係る調整累計額 | 286 | 847 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,218 | 6,161 |
非支配株主持分 | 1,641 | 1,572 |
純資産の部合計 | 51,557 | 55,696 |
負債・純資産合計 | 83,898 | 89,562 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,896 | 3,546 |
受取手形 | 816 | 899 |
電子記録債権 | 956 | 1,555 |
売掛金 | 17,586 | 19,500 |
商品及び製品 | 4,983 | 4,972 |
仕掛品 | 960 | 852 |
原材料及び貯蔵品 | 3,271 | 3,551 |
前渡金 | 198 | 236 |
前払費用 | 13 | 22 |
繰延税金資産 | 448 | 490 |
関係会社短期貸付金 | 560 | 560 |
その他 | 945 | 1,380 |
貸倒引当金 | -70 | -65 |
流動資産計 | 34,568 | 37,503 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,579 | 3,558 |
構築物 | 1,275 | 1,343 |
機械及び装置 | 2,408 | 2,174 |
車両及び運搬具(純額) | 5 | 16 |
工具器具・備品(純額) | 247 | 249 |
土地 | 4,086 | 4,086 |
リース資産 | 162 | 135 |
建設仮勘定 | 10 | 370 |
有形固定資産合計 | 11,777 | 11,935 |
無形固定資産 | ||
のれん | 690 | 536 |
その他 | 109 | 118 |
無形固定資産合計 | 799 | 655 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,285 | 8,643 |
関係会社株式 | 6,286 | 6,306 |
関係会社出資金 | 4,429 | 4,429 |
関係会社長期貸付金 | 380 | 120 |
長期前払費用 | 2 | 8 |
前払年金費用 | - | 289 |
その他 | 200 | 196 |
投資その他の資産合計 | 18,583 | 19,993 |
固定資産計 | 31,160 | 32,583 |
資産の部合計 | 65,728 | 70,087 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 931 | 1,209 |
買掛金 | 6,550 | 7,364 |
短期借入金 | 2,700 | 1,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,189 | 343 |
リース債務 | 26 | 20 |
未払金 | 2,426 | 3,214 |
未払費用 | 229 | 390 |
未払法人税等 | 308 | 281 |
未払消費税等 | 114 | 120 |
前受金 | 3 | 24 |
預り金 | 38 | 91 |
関係会社預り金 | - | 1,200 |
賞与引当金 | 995 | 980 |
役員賞与引当金 | 80 | 80 |
修繕引当金 | 80 | - |
設備関係支払手形 | 44 | 130 |
流動負債計 | 15,717 | 17,050 |
固定負債 | ||
社債 | 5,000 | 5,000 |
長期借入金 | 343 | - |
リース債務 | 133 | 112 |
繰延税金負債 | 1,568 | 1,889 |
退職給付引当金 | 27 | - |
修繕引当金 | - | 45 |
資産除去債務 | 60 | 60 |
その他 | 61 | 81 |
固定負債計 | 7,194 | 7,189 |
負債の部合計 | 22,911 | 24,240 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,343 | 3,343 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,564 | 3,564 |
資本剰余金合計 | 3,564 | 3,564 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 307 | 307 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 7 | 3 |
固定資産圧縮積立金 | 766 | 752 |
別途積立金 | 27,500 | 29,000 |
繰越利益剰余金 | 4,443 | 5,028 |
利益剰余金合計 | 33,025 | 35,091 |
自己株式 | -12 | -13 |
株主資本合計 | 39,919 | 41,985 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,896 | 3,861 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,896 | 3,861 |
純資産の部合計 | 42,816 | 45,846 |
負債・純資産合計 | 65,728 | 70,087 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -57,906 | -57,995 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -45,171 | -43,809 |