東洋合成工業(4970)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,141,495 | 14,944,125 |
| 売上原価 | 11,397,856 | 12,873,480 |
| 売上総利益 | 2,743,639 | 2,070,645 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,471,965 | 2,514,901 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 271,673 | -444,256 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 213 | 195 |
| 受取配当金 | 8,969 | 10,435 |
| 為替差益 | - | 81,502 |
| 技術指導料 | 28,103 | 41,374 |
| 立退料収入 | 32,500 | 32,500 |
| 受取家賃 | 10,631 | 30,000 |
| 雑収入 | 27,566 | 48,219 |
| 営業外収益計 | 107,984 | 244,227 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 195,316 | 236,440 |
| 雑損失 | 48,821 | 18,852 |
| 営業外費用計 | 244,137 | 255,293 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | 135,520 | -455,322 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 199 | 13,583 |
| 特別利益計 | 199 | 13,583 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 9,233 |
| 固定資産除却損 | 16,903 | 28,687 |
| 減損損失 | - | 131,110 |
| 保険解約損 | - | 47,833 |
| のれん減損損失 | 15,755 | - |
| 特別損失計 | 32,659 | 216,864 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 103,061 | -658,603 |
| 法人税 | 47,678 | 11,765 |
| 法人税等調整額 | 12,217 | 2,784 |
| 法人税等合計 | 59,896 | 14,550 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | 43,165 | -673,153 |
| 少数株主持分損失(△) | -96 | - |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 43,262 | -673,153 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 60,149 | 64,514 |
| 製品売上高 | 12,207,552 | 13,110,243 |
| タンク営業収入 | 1,658,158 | 1,569,785 |
| その他の売上高 | 190,015 | 192,610 |
| 売上高合計 | 14,115,875 | 14,937,154 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 58,134 | 61,676 |
| 合計 | 58,134 | 61,676 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 商品売上原価 | 58,134 | 61,676 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 4,224,756 | 4,411,500 |
| 当期製品製造原価 | 10,449,899 | 11,961,632 |
| 合計 | 14,674,655 | 16,373,132 |
| 他勘定振替高 | 57,341 | 57,721 |
| 製品期末たな卸高 | 4,411,500 | 4,559,247 |
| 製品売上原価 | 10,205,813 | 11,756,163 |
| タンク営業原価 | 1,002,341 | 967,127 |
| その他売上原価 | 123,413 | 86,063 |
| 売上原価合計 | 11,389,703 | 12,871,031 |
| 売上総利益 | 2,726,172 | 2,066,122 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,439,969 | 2,513,267 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 286,203 | -447,145 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 467 | 763 |
| 受取配当金 | 8,969 | 10,435 |
| 為替差益 | - | 80,960 |
| 受取家賃 | 15,219 | 30,857 |
| 技術指導料 | 28,103 | 41,374 |
| 立退料収入 | 32,500 | 32,500 |
| 雑収入 | 27,632 | 49,947 |
| 営業外収益計 | 112,892 | 246,838 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 195,316 | 236,440 |
| 雑損失 | 49,603 | 18,816 |
| 営業外費用計 | 244,919 | 255,256 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | 154,176 | -455,563 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 199 | 13,583 |
| 特別利益計 | 199 | 13,583 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 9,233 |
| 固定資産除却損 | 16,903 | 28,687 |
| 減損損失 | - | 131,110 |
| 保険解約損 | - | 47,833 |
| 関係会社株式評価損 | 15,836 | - |
| 特別損失計 | 32,740 | 216,864 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 121,635 | -658,844 |
| 法人税 | 47,388 | 11,524 |
| 法人税等調整額 | 12,217 | 2,784 |
| 法人税等合計 | 59,606 | 14,308 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 62,029 | -673,153 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 84,500 | 79,940 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 494,993 | 475,007 |
| 運賃 | 245,908 | 256,222 |
| 賞与引当金繰入額 | 64,743 | 43,592 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,000 | - |
| 退職給付費用 | 14,427 | 26,010 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,884 | 21,256 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 588,880 | 744,791 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 475,738 | 465,691 |
| 役員報酬 | 124,000 | 132,350 |
| 運賃 | 245,499 | 256,149 |
| 減価償却費 | 150,781 | 117,770 |
| 支払手数料 | 159,499 | 163,580 |
| 賃借料 | 108,021 | 96,783 |
| 貸倒引当金繰入額 | 53,816 | 17,517 |
| 賞与引当金繰入額 | 60,533 | 42,975 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,000 | - |
| 退職給付費用 | 14,427 | 26,010 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,884 | 21,256 |