扶桑化学工業(4368)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,223,525 | 35,298,629 |
| 売上原価 | 20,571,583 | 21,331,217 |
| 売上総利益 | 11,651,942 | 13,967,411 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,225,642 | 6,688,104 |
| 全事業営業利益 | 5,426,299 | 7,279,307 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,822 | 17,257 |
| 受取配当金 | 19,507 | 30,109 |
| 受取手数料 | 16,615 | 19,286 |
| 受取賃借料 | 10,308 | 10,875 |
| 為替差益 | 59,784 | - |
| その他 | 32,974 | 29,628 |
| 営業外収益計 | 149,013 | 107,156 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,013 | 3,366 |
| 為替差損 | - | 29,961 |
| 支払補償費 | 27,000 | - |
| 株式交付費 | - | 32,933 |
| 上場関連費用 | - | 9,000 |
| その他 | 3,553 | 11,557 |
| 営業外費用計 | 50,567 | 86,818 |
| 当期経常利益 | 5,524,746 | 7,299,645 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,179 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | - | 104,598 |
| 特別利益計 | 1,179 | 104,603 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 241 | 16 |
| 固定資産除却損 | 68,313 | 214,366 |
| 減損損失 | - | 11,732 |
| 特別損失計 | 68,555 | 226,115 |
| 税引前当年度純利益 | 5,457,369 | 7,178,133 |
| 法人税 | 2,014,242 | 2,523,557 |
| 法人税等調整額 | -10,112 | -62,553 |
| 法人税等合計 | 2,004,129 | 2,461,004 |
| 四半期純利益 | 3,453,240 | 4,717,129 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,181 | 1,007 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,452,058 | 4,716,121 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,436,928 | 28,295,508 |
| 売上原価 | 16,732,431 | 17,874,481 |
| 売上総利益 | 8,704,496 | 10,421,026 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,643,167 | 5,074,917 |
| 全事業営業利益 | 4,061,329 | 5,346,109 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 553,701 | 889,331 |
| 受取手数料 | 230,807 | 230,877 |
| その他 | 26,971 | 15,209 |
| 営業外収益計 | 811,479 | 1,135,418 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,698 | 3,973 |
| 為替差損 | 32,222 | 36,528 |
| 株式交付費 | - | 32,933 |
| 上場関連費用 | - | 9,000 |
| その他 | 28,369 | 1,914 |
| 営業外費用計 | 86,290 | 84,348 |
| 当期経常利益 | 4,786,518 | 6,397,179 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,109 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 104,598 |
| 特別利益計 | 1,109 | 104,598 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 66,242 | 211,835 |
| 減損損失 | - | 11,732 |
| 特別損失計 | 66,242 | 223,567 |
| 税引前当年度純利益 | 4,721,386 | 6,278,209 |
| 法人税 | 1,564,500 | 1,974,000 |
| 法人税等調整額 | -28,620 | -78,133 |
| 法人税等合計 | 1,535,879 | 1,895,866 |
| 四半期純利益 | 3,185,506 | 4,382,342 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 237,799 | 90,809 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,168,485 | 1,232,069 |
| 給料及び手当 | 1,528,303 | 1,578,781 |
| 賞与引当金繰入額 | 243,424 | 277,523 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 105,000 | 165,000 |
| 退職給付費用 | 39,333 | 201,911 |
| 減価償却費 | 306,713 | 315,105 |
| のれん償却額 | 109,315 | 218,630 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 540,866 | 513,668 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 880,020 | 931,004 |
| 保管費 | 390,577 | 392,864 |
| 給料及び手当 | 940,775 | 895,197 |
| 役員報酬 | 128,059 | 129,247 |
| 賞与 | 226,776 | 234,217 |
| 賞与引当金繰入額 | 191,523 | 260,579 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 105,000 | 165,000 |
| 退職給付費用 | 38,536 | 201,189 |
| 減価償却費 | 223,740 | 224,443 |