扶桑化学工業(4368)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,298,629 | 36,224,356 |
| 売上原価 | 21,331,217 | 19,965,499 |
| 売上総利益 | 13,967,411 | 16,258,856 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,688,104 | 6,391,020 |
| 全事業営業利益 | 7,279,307 | 9,867,835 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,257 | 27,929 |
| 受取配当金 | 30,109 | 19,663 |
| 受取手数料 | 19,286 | 15,684 |
| 受取賃借料 | 10,875 | 8,976 |
| 為替差益 | - | 88,045 |
| その他 | 29,628 | 26,354 |
| 営業外収益計 | 107,156 | 186,652 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,366 | - |
| 為替差損 | 29,961 | - |
| 株式交付費 | 32,933 | - |
| 上場関連費用 | 9,000 | - |
| 課徴金 | - | 11,277 |
| その他 | 11,557 | 4,532 |
| 営業外費用計 | 86,818 | 15,809 |
| 当期経常利益 | 7,299,645 | 10,038,678 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 1,811 |
| 投資有価証券売却益 | 104,598 | - |
| 特別利益計 | 104,603 | 1,811 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 16 | 397 |
| 固定資産除却損 | 214,366 | 6,174 |
| 減損損失 | 11,732 | 44,874 |
| 特別損失計 | 226,115 | 51,445 |
| 税引前当年度純利益 | 7,178,133 | 9,989,044 |
| 法人税 | 2,523,557 | 3,030,733 |
| 法人税等調整額 | -62,553 | 61,399 |
| 法人税等合計 | 2,461,004 | 3,092,132 |
| 四半期純利益 | 4,717,129 | 6,896,911 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,007 | 1,316 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,716,121 | 6,895,594 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,295,508 | 30,002,977 |
| 売上原価 | 17,874,481 | 16,806,020 |
| 売上総利益 | 10,421,026 | 13,196,957 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,074,917 | 5,078,475 |
| 全事業営業利益 | 5,346,109 | 8,118,481 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 889,331 | 832,851 |
| 受取手数料 | 230,877 | 212,876 |
| その他 | 15,209 | 47,407 |
| 営業外収益計 | 1,135,418 | 1,093,135 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,973 | - |
| 為替差損 | 36,528 | - |
| 株式交付費 | 32,933 | - |
| 上場関連費用 | 9,000 | - |
| その他 | 1,914 | 410 |
| 営業外費用計 | 84,348 | 410 |
| 当期経常利益 | 6,397,179 | 9,211,205 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,599 |
| 投資有価証券売却益 | 104,598 | - |
| 特別利益計 | 104,598 | 1,599 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 18 |
| 固定資産除却損 | 211,835 | 3,885 |
| 減損損失 | 11,732 | 44,874 |
| 特別損失計 | 223,567 | 48,778 |
| 税引前当年度純利益 | 6,278,209 | 9,164,027 |
| 法人税 | 1,974,000 | 2,520,000 |
| 法人税等調整額 | -78,133 | 31,464 |
| 法人税等合計 | 1,895,866 | 2,551,464 |
| 四半期純利益 | 4,382,342 | 6,612,563 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 90,809 | 46,144 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,232,069 | 1,220,616 |
| 給料及び手当 | 1,578,781 | 1,434,256 |
| 賞与引当金繰入額 | 277,523 | 337,438 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 165,000 | 119,700 |
| 退職給付費用 | 201,911 | 66,202 |
| 減価償却費 | 315,105 | 296,196 |
| のれん償却額 | 218,630 | - |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 513,668 | 563,862 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 931,004 | 974,221 |
| 保管費 | 392,864 | 393,239 |
| 給料及び手当 | 895,197 | 891,012 |
| 役員報酬 | 129,247 | 190,194 |
| 賞与 | 234,217 | 264,452 |
| 賞与引当金繰入額 | 260,579 | 332,204 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 165,000 | 69,900 |
| 退職給付費用 | 201,189 | 64,632 |
| 減価償却費 | 224,443 | 228,713 |