扶桑化学工業(4368)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,224,356 | 40,221,619 |
| 売上原価 | 19,965,499 | 22,980,128 |
| 売上総利益 | 16,258,856 | 17,241,490 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,391,020 | 6,704,344 |
| 全事業営業利益 | 9,867,835 | 10,537,146 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27,929 | 64,493 |
| 受取配当金 | 19,663 | 20,995 |
| 受取手数料 | 15,684 | 14,651 |
| 受取賃借料 | 8,976 | 9,218 |
| 為替差益 | 88,045 | - |
| その他 | 26,354 | 20,553 |
| 営業外収益計 | 186,652 | 129,911 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | - | 293,919 |
| 課徴金 | 11,277 | - |
| その他 | 4,532 | 5,558 |
| 営業外費用計 | 15,809 | 299,477 |
| 当期経常利益 | 10,038,678 | 10,367,580 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,811 | 803 |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 特別利益計 | 1,811 | 803 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 397 | 433 |
| 固定資産除却損 | 6,174 | 24,138 |
| 減損損失 | 44,874 | - |
| 役員退職功労引当金繰入額 | - | 936,450 |
| 特別損失計 | 51,445 | 961,021 |
| 税引前当年度純利益 | 9,989,044 | 9,407,362 |
| 法人税 | 3,030,733 | 3,170,354 |
| 法人税等調整額 | 61,399 | -356,158 |
| 法人税等合計 | 3,092,132 | 2,814,196 |
| 四半期純利益 | 6,896,911 | 6,593,165 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,316 | 878 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,895,594 | 6,592,287 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,002,977 | 33,327,245 |
| 売上原価 | 16,806,020 | 19,212,997 |
| 売上総利益 | 13,196,957 | 14,114,247 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,078,475 | 5,156,331 |
| 全事業営業利益 | 8,118,481 | 8,957,916 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 832,851 | 806,233 |
| 受取手数料 | 212,876 | 222,848 |
| その他 | 47,407 | 1,607 |
| 営業外収益計 | 1,093,135 | 1,030,688 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | - | 178,511 |
| その他 | 410 | 594 |
| 営業外費用計 | 410 | 179,106 |
| 当期経常利益 | 9,211,205 | 9,809,498 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,599 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 特別利益計 | 1,599 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 18 | - |
| 固定資産除却損 | 3,885 | 18,849 |
| 減損損失 | 44,874 | - |
| 役員退職功労引当金繰入額 | - | 936,450 |
| 特別損失計 | 48,778 | 955,299 |
| 税引前当年度純利益 | 9,164,027 | 8,854,199 |
| 法人税 | 2,520,000 | 2,770,000 |
| 法人税等調整額 | 31,464 | -373,218 |
| 法人税等合計 | 2,551,464 | 2,396,781 |
| 四半期純利益 | 6,612,563 | 6,457,417 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 46,144 | 46,387 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,220,616 | 1,309,773 |
| 給料及び手当 | 1,434,256 | 1,516,275 |
| 賞与引当金繰入額 | 337,438 | 319,017 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 119,700 | 4,600 |
| 退職給付費用 | 66,202 | 65,966 |
| 減価償却費 | 296,196 | 261,972 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 563,862 | 572,341 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 974,221 | 1,031,815 |
| 保管費 | 393,239 | 399,681 |
| 給料及び手当 | 891,012 | 930,184 |
| 役員報酬 | 190,194 | 239,233 |
| 賞与 | 264,452 | 271,030 |
| 賞与引当金繰入額 | 332,204 | 313,005 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 69,900 | 4,600 |
| 退職給付費用 | 64,632 | 65,966 |
| 減価償却費 | 228,713 | 226,009 |