有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 7,825,751 | 7,681,113 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 223,460 | 238,394 |
当期製品仕入高 | 773,244 | 517,158 |
当期製品製造原価 | 6,096,759 | 6,283,885 |
合計 | 7,093,464 | 7,039,438 |
他勘定振替高 | 3,467 | 5,094 |
製品期末たな卸高 | 238,394 | 245,577 |
製品売上原価 | 6,851,601 | 6,788,766 |
売上総利益 | 974,150 | 892,346 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 420,788 | 404,364 |
一般管理費 | 252,835 | 246,752 |
販売費・一般管理費計 | 673,624 | 651,116 |
全事業営業利益 | 300,525 | 241,230 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 5,975 | 6,447 |
未払配当金除斥益 | 675 | 899 |
補助金収入 | - | 3,880 |
保険差益 | - | 3,849 |
その他 | 2,485 | 1,486 |
営業外収益計 | 9,137 | 16,562 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14,181 | 9,154 |
その他 | 753 | 1,313 |
営業外費用計 | 14,934 | 10,467 |
当期経常利益 | 294,728 | 247,324 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 20,502 | - |
特別利益計 | 20,502 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,842 | 6,932 |
関係会社出資金売却損 | 26,101 | - |
減損損失 | 24,377 | - |
特別損失計 | 53,321 | 6,932 |
税引前当年度純利益 | 261,909 | 240,392 |
法人税 | 49,363 | 40,737 |
法人税等調整額 | -83,300 | 15,200 |
法人税等合計 | -33,936 | 55,938 |
四半期純利益 | 295,846 | 184,454 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,518 | -4,682 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 141,935 | 136,126 |
荷造費 | 46,752 | 44,562 |
給料 | 96,034 | 98,730 |
賞与引当金繰入額 | 12,424 | 9,832 |
業務委託料 | 35,477 | 35,815 |
役員報酬 | 28,191 | 33,931 |
給料 | 46,590 | 58,074 |
賞与 | 4,327 | 4,311 |
賞与引当金繰入額 | 5,291 | 5,548 |
法定福利費 | 12,713 | 11,991 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,800 | 6,800 |
賃借料 | 6,016 | 5,104 |
支払手数料 | 13,097 | 10,697 |
業務委託費 | 42,638 | 35,376 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 69,435 | 75,749 |