訂正有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年8月9日 13:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,980 | 19,522 |
受取手形及び売掛金 | 16,731 | 18,824 |
電子記録債権 | 1,617 | 1,788 |
商品及び製品 | 6,460 | 6,754 |
仕掛品 | 1,541 | 1,508 |
原材料及び貯蔵品 | 2,505 | 2,640 |
繰延税金資産 | 458 | 550 |
その他 | 1,262 | 1,250 |
貸倒引当金 | -38 | -38 |
流動資産計 | 47,520 | 52,801 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 10,337 | 10,005 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,867 | 9,965 |
土地 | 6,507 | 6,435 |
建設仮勘定 | 1,508 | 1,168 |
その他(純額) | 1,266 | 1,562 |
有形固定資産合計 | 29,486 | 29,137 |
無形固定資産 | | |
のれん | 82 | 74 |
ソフトウエア | 875 | 792 |
その他 | 230 | 681 |
無形固定資産合計 | 1,188 | 1,548 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,327 | 11,487 |
繰延税金資産 | 965 | 403 |
退職給付に係る資産 | 1 | 0 |
その他 | 1,409 | 1,464 |
貸倒引当金 | -134 | -149 |
投資その他の資産合計 | 12,568 | 13,207 |
固定資産計 | 43,244 | 43,894 |
資産の部合計 | 90,765 | 96,695 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,907 | 9,259 |
電子記録債務 | 2,767 | 3,406 |
短期借入金 | 2,047 | 4,499 |
1年内償還予定の社債 | 3,000 | - |
未払法人税等 | 438 | 1,064 |
関係会社整理損失引当金 | 30 | 9 |
その他 | 6,788 | 6,533 |
流動負債計 | 24,980 | 24,773 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,513 | 4,913 |
社債 | - | 6,000 |
株式報酬引当金 | - | 29 |
退職給付に係る負債 | 2,917 | 2,006 |
その他 | 148 | 231 |
固定負債計 | 10,580 | 13,181 |
負債の部合計 | 35,560 | 37,954 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,951 | 10,951 |
資本剰余金 | 2,970 | 2,995 |
利益剰余金 | 42,090 | 45,922 |
自己株式 | -256 | -1,356 |
株主資本合計 | 55,756 | 58,513 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,431 | 2,060 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | -1,169 | -1,643 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,232 | -409 |
その他の包括利益累計額合計 | -970 | 7 |
非支配株主持分 | 418 | 220 |
純資産の部合計 | 55,204 | 58,741 |
負債・純資産合計 | 90,765 | 96,695 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,372 | 9,906 |
受取手形 | 122 | 371 |
電子記録債権 | 490 | 565 |
売掛金 | 11,718 | 12,191 |
商品及び製品 | 1,453 | 1,555 |
仕掛品 | 1,200 | 1,148 |
原材料及び貯蔵品 | 307 | 336 |
前払費用 | 241 | 216 |
繰延税金資産 | 93 | 161 |
その他 | 1,225 | 1,597 |
貸倒引当金 | -8 | - |
流動資産計 | 25,215 | 28,051 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,893 | 5,752 |
構築物 | 315 | 303 |
機械及び装置 | 3,685 | 4,136 |
車両及び運搬具(純額) | 20 | 13 |
工具器具・備品(純額) | 507 | 694 |
土地 | 4,185 | 4,185 |
リース資産 | 7 | 10 |
建設仮勘定 | 1,155 | 685 |
有形固定資産合計 | 15,772 | 15,782 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 684 | 610 |
その他 | 174 | 615 |
無形固定資産合計 | 859 | 1,225 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,049 | 5,845 |
関係会社株式 | 12,110 | 12,295 |
関係会社出資金 | 2,626 | 2,626 |
長期貸付金 | 80 | - |
長期前払費用 | 94 | 60 |
繰延税金資産 | 118 | - |
その他 | 622 | 608 |
貸倒引当金 | -85 | -85 |
投資その他の資産合計 | 20,614 | 21,349 |
固定資産計 | 37,245 | 38,358 |
資産の部合計 | 62,461 | 66,409 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 38 | 4 |
電子記録債務 | 2,377 | 2,988 |
買掛金 | 5,820 | 5,351 |
1年内返済予定の長期借入金 | 330 | 2,870 |
1年内償還予定の社債 | 3,000 | - |
未払金 | 1,322 | 1,596 |
未払費用 | 963 | 1,069 |
未払法人税等 | 38 | 678 |
預り金 | 3,365 | 2,016 |
設備関係未払金 | 1,384 | 1,320 |
その他 | 372 | 381 |
流動負債計 | 19,012 | 18,278 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,080 | 4,717 |
社債 | - | 6,000 |
退職給付引当金 | 587 | 815 |
繰延税金負債 | - | 61 |
株式報酬引当金 | - | 29 |
その他 | 12 | 65 |
固定負債計 | 7,680 | 11,687 |
負債の部合計 | 26,692 | 29,966 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,951 | 10,951 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,738 | 2,738 |
その他資本剰余金 | 230 | 235 |
資本剰余金合計 | 2,968 | 2,973 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 11 | 5 |
別途積立金 | 8,970 | 8,970 |
繰越利益剰余金 | 11,761 | 12,965 |
利益剰余金合計 | 20,742 | 21,941 |
自己株式 | -238 | -1,337 |
株主資本合計 | 34,425 | 34,529 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,343 | 1,913 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,343 | 1,913 |
純資産の部合計 | 35,769 | 36,443 |
負債・純資産合計 | 62,461 | 66,409 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -75,355 | -76,985 |