不二ラテックス(5199)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,170,877 | 6,411,571 |
| 売上原価 | 4,636,409 | 4,816,025 |
| 売上総利益 | 1,534,468 | 1,595,545 |
| 販売費・一般管理費 | 1,212,994 | 1,190,449 |
| 全事業営業利益 | 321,474 | 405,096 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,490 | 6,466 |
| 受取賃貸料 | 15,822 | 15,681 |
| 受取保険金 | - | 4,482 |
| その他営業外収益 | 10,883 | 9,954 |
| 営業外収益計 | 33,195 | 36,584 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 69,832 | 58,804 |
| 賃貸費用 | 6,351 | 6,303 |
| シンジケートローン手数料 | - | 39,625 |
| その他営業外費用 | 10,184 | 11,715 |
| 営業外費用計 | 86,368 | 116,448 |
| 当期経常利益 | 268,301 | 325,232 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 623 | - |
| 特別利益計 | 623 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 4,998 |
| 減損損失 | - | 2,205 |
| 固定資産除却費 | 936 | 7,316 |
| 借換違約金 | - | 16,177 |
| 特別損失計 | 936 | 30,697 |
| 税引前当年度純利益 | 267,988 | 294,535 |
| 法人税等 | 5,524 | 122,070 |
| 法人税等調整額 | 103,501 | 9,322 |
| 法人税等合計 | 109,026 | 131,392 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 158,962 | 163,142 |
| 当年度純利益 | 158,962 | 163,142 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,076,293 | 6,305,403 |
| 売上原価 | 4,600,107 | 4,787,694 |
| 売上総利益 | 1,476,186 | 1,517,708 |
| 販売費・一般管理費 | 1,164,490 | 1,140,886 |
| 全事業営業利益 | 311,695 | 376,822 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 664 | 445 |
| 受取配当金 | 5,649 | 5,793 |
| 受取賃貸料 | 18,993 | 18,853 |
| 為替差益 | 2,259 | - |
| 受取保険金 | - | 4,482 |
| 雑収入 | 8,212 | 9,688 |
| 営業外収益計 | 35,780 | 39,262 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 63,258 | 56,064 |
| (うち社債利息) | 6,573 | 2,736 |
| 社債発行費等償却 | 2,482 | 2,239 |
| 賃貸費用 | 6,351 | 6,108 |
| 支払保証料 | 2,808 | 2,269 |
| 為替差損 | - | 4,447 |
| 貸倒損失 | 3,727 | - |
| シンジケートローン手数料 | - | 39,625 |
| 雑損失 | 158 | 33 |
| 営業外費用計 | 85,361 | 113,523 |
| 当期経常利益 | 262,115 | 302,561 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 623 | - |
| 特別利益計 | 623 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 4,998 |
| 減損損失 | 1,196 | 2,952 |
| 固定資産除却費 | 817 | 7,296 |
| 借換違約金 | - | 16,177 |
| 特別損失計 | 2,013 | 31,424 |
| 税引前当年度純利益 | 260,724 | 271,136 |
| 法人税等 | 2,378 | 115,080 |
| 法人税等調整額 | 106,616 | 9,415 |
| 法人税等合計 | 108,994 | 124,496 |
| 当年度純利益 | 151,730 | 146,640 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,419 | 66,586 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 77,901 | 73,339 |
| 広告宣伝費 | 6,450 | 8,859 |
| 給料及び賞与 | 397,086 | 373,536 |
| 福利厚生費 | 62,036 | 72,895 |
| 減価償却費 | 29,260 | 28,588 |
| 支払手数料 | 96,463 | 79,491 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,201 | 34,932 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,518 | - |
| 退職給付費用 | 41,471 | 47,490 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 171,563 | 177,904 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 376,269 | 352,653 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,891 | 33,446 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,518 | - |
| 減価償却費 | 28,357 | 28,083 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,571 |