訂正有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
売上高 | 45,022 | 45,711 | |||||||||
売上原価 | |||||||||||
製品期首たな卸高 | 1,181 | 1,100 | |||||||||
当期製品製造原価 | 31,282 | 31,757 | |||||||||
当期製品仕入高 | 3,861 | 3,878 | |||||||||
合計 | 36,325 | 36,736 | |||||||||
製品期末たな卸高 | 1,100 | 1,141 | |||||||||
売上原価合計 | 35,224 | 35,595 | |||||||||
売上総利益 | 9,798 | 10,116 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
荷造運搬費 | 2,734 | 2,882 | |||||||||
製品保証引当金繰入額 | 21 | 18 | |||||||||
貸倒引当金繰入額 | - | 0 | |||||||||
役員報酬 | 222 | 215 | |||||||||
給料及び手当 | 965 | 985 | |||||||||
賞与引当金繰入額 | 88 | 90 | |||||||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 15 | 41 | |||||||||
退職給付費用 | 88 | 54 | |||||||||
福利厚生費 | 338 | 333 | |||||||||
租税公課 | 176 | 216 | |||||||||
減価償却費 | 43 | 49 | |||||||||
研究開発費 | 580 | 567 | |||||||||
支払手数料 | 1,011 | 362 | |||||||||
その他 | 548 | 542 | |||||||||
販売費及び一般管理費合計 | 6,834 | 6,362 | |||||||||
営業利益 | 2,963 | 3,753 | |||||||||
営業外収益 | |||||||||||
受取利息 | 22 | 25 | |||||||||
有価証券利息 | 1 | 0 | |||||||||
受取配当金 | ※1 2,013 | ※1 2,951 | |||||||||
受取賃貸料 | ※1 228 | ※1 244 | |||||||||
為替差益 | - | 162 | |||||||||
その他 | 231 | 214 | |||||||||
営業外収益合計 | 2,497 | 3,599 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||||
支払利息 | 74 | 69 | |||||||||
固定資産除却損 | ※2 68 | ※2 62 | |||||||||
固定資産賃貸費用 | 87 | 86 | |||||||||
為替差損 | 121 | - | |||||||||
その他 | 1 | 17 | |||||||||
営業外費用合計 | 354 | 236 | |||||||||
経常利益 | 5,105 | 7,116 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
特別利益 | |||||||||||
固定資産売却益 | ※4 52 | ※4 6 | |||||||||
特別利益合計 | 52 | 6 | |||||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産除却損 | ※3 5 | ※3 8 | |||||||||
関係会社株式評価損 | 855 | - | |||||||||
独占禁止法関連損失 | - | ※5 13,413 | |||||||||
特別損失合計 | 861 | 13,422 | |||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,297 | △6,299 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 1,382 | 1,259 | |||||||||
法人税等調整額 | △100 | 93 | |||||||||
法人税等合計 | 1,281 | 1,352 | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,015 | △7,651 |