有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 33,278,701 | 33,660,179 |
売上原価 | 29,412,863 | 29,855,513 |
売上総利益 | 3,865,838 | 3,804,665 |
販売費及び一般管理費 | 3,609,994 | 3,544,605 |
営業利益 | 255,843 | 260,060 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 47,497 | 44,560 |
受取配当金 | 56,510 | 66,477 |
負ののれん償却額 | 62,615 | 55,840 |
受取賃貸料 | 199,601 | 193,820 |
持分法による投資利益 | 235,350 | 130,769 |
その他 | 146,814 | 140,217 |
営業外収益合計 | 748,390 | 631,685 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 163,319 | 154,205 |
減価償却費 | 70,264 | 60,916 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 45,936 | - |
その他 | 115,710 | 109,692 |
営業外費用合計 | 395,229 | 324,815 |
経常利益 | 609,003 | 566,931 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 67,798 | 25,363 |
投資有価証券売却益 | 511 | 5,000 |
貸倒引当金戻入額 | 15,443 | 15,389 |
特別利益合計 | 83,753 | 45,752 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 225 | 195 |
減損損失 | 155,510 | 28,089 |
災害による損失 | - | 201,706 |
固定資産除却損 | 17,725 | 6,661 |
投資有価証券評価損 | 11,631 | - |
PCB処理費用 | - | 23,617 |
事務所移転費用 | 7,800 | 1,557 |
特別損失合計 | 192,891 | 261,826 |
税引前当期純利益 | 499,865 | 350,857 |
法人税 | 87,975 | 122,439 |
法人税等調整額 | 202,227 | -114,936 |
法人税等合計 | 290,203 | 7,502 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 343,354 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -162 | 29,295 |
当期純利益 | 209,824 | 314,058 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 17,361,573 | 17,822,443 |
工事売上高 | 13,875,233 | 13,629,755 |
売上高合計 | 31,236,806 | 31,452,198 |
売上原価 | ||
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 4,373,533 | 3,248,962 |
当期商品仕入高 | 19,920,737 | 20,084,371 |
合計 | 24,294,271 | 23,333,333 |
商品他勘定振替高 | 6,599,008 | 6,868,285 |
商品期末たな卸高 | 3,248,962 | 2,449,574 |
運賃・荷造費 | 1,124,237 | 1,435,533 |
商品売上原価 | 15,570,537 | 15,451,007 |
工事売上原価 | 12,630,533 | 13,019,890 |
売上原価合計 | 28,201,070 | 28,470,897 |
商品期首たな卸高 | 4,373,533 | 3,248,962 |
当期商品仕入高 | 19,920,737 | 20,084,371 |
合計 | 24,294,271 | 23,333,333 |
商品期末たな卸高 | 3,248,962 | 2,449,574 |
商品売上原価 | 15,570,537 | 15,451,007 |
売上総利益 | 3,035,736 | 2,981,301 |
販売費及び一般管理費 | 2,901,856 | 2,846,223 |
営業利益 | 133,879 | 135,078 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 96,250 | 81,105 |
受取配当金 | 76,838 | 86,534 |
受取賃貸料 | 1,969,839 | 1,507,958 |
その他 | 56,574 | 66,044 |
営業外収益合計 | 2,199,502 | 1,741,642 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 142,079 | 136,437 |
社債利息 | 18,138 | 14,501 |
減価償却費 | 1,261,943 | 1,052,836 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 44,749 | - |
租税公課 | 199,139 | 174,674 |
その他 | 127,807 | 130,159 |
営業外費用合計 | 1,793,858 | 1,508,609 |
経常利益 | 539,523 | 368,111 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | - | 5,000 |
固定資産売却益 | 11,715 | 822 |
貸倒引当金戻入額 | 21,557 | 10,123 |
投資有価証券売却益 | 511 | - |
特別利益合計 | 33,784 | 15,946 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 225 | - |
減損損失 | 155,510 | 28,089 |
災害による損失 | - | 198,905 |
固定資産除却損 | 17,421 | 5,535 |
投資有価証券評価損 | 11,631 | - |
関係会社株式評価損 | 85,999 | - |
PCB処理費用 | - | 18,600 |
事務所移転費用 | 7,800 | 1,557 |
特別損失合計 | 278,588 | 252,687 |
税引前当期純利益 | 294,720 | 131,370 |
法人税 | 15,251 | 14,286 |
法人税等調整額 | 168,798 | 5,813 |
法人税等合計 | 184,049 | 20,100 |
当期純利益 | 110,670 | 111,270 |