イソライト工業(5358)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,505 | 2,127 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,603 | 4,072 |
| 商品及び製品 | 1,321 | 1,640 |
| 仕掛品 | 298 | 247 |
| 原材料及び貯蔵品 | 410 | 494 |
| 繰延税金資産 | 184 | 147 |
| その他 | 365 | 578 |
| 貸倒引当金 | -8 | -3 |
| 流動資産合計 | 8,680 | 9,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,678 | 4,660 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,846 | -2,950 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,832 | 1,709 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,423 | 7,409 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,569 | -5,906 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,853 | 1,502 |
| 工具 | 904 | 921 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -707 | -754 |
| 工具 | 197 | 166 |
| 土地 | 2,286 | 2,269 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 8 | 88 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,177 | 5,736 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 423 | 317 |
| その他 | 267 | 232 |
| 無形固定資産合計 | 690 | 550 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 782 | 743 |
| 繰延税金資産 | 782 | 614 |
| その他 | 489 | 443 |
| 貸倒引当金 | -126 | -83 |
| 投資その他の資産合計 | 1,927 | 1,718 |
| 固定資産合計 | 8,795 | 8,004 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,476 | 17,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,129 | 1,690 |
| 短期借入金 | 6,902 | 5,729 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100 |
| 未払法人税等 | 260 | 130 |
| 未払費用 | 307 | 321 |
| 賞与引当金 | 194 | 210 |
| 環境対策引当金 | 13 | - |
| その他 | 251 | 311 |
| 流動負債合計 | 9,059 | 8,493 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 400 |
| 長期借入金 | 1,955 | 1,845 |
| 長期預り保証金 | 204 | 199 |
| 役員退職慰労引当金 | 49 | 57 |
| 退職給付引当金 | 900 | 853 |
| その他 | 22 | 27 |
| 固定負債合計 | 3,132 | 3,382 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,191 | 11,876 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,196 | 3,196 |
| 資本剰余金 | 2,254 | 2,254 |
| 利益剰余金 | -115 | 114 |
| 自己株式 | -10 | -10 |
| 株主資本合計 | 5,324 | 5,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 70 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| 土地再評価差額金 | - | - |
| 為替換算調整勘定 | -586 | -609 |
| その他の包括利益累計額合計 | -481 | -539 |
| 少数株主持分 | 441 | 417 |
| 純資産合計 | 5,284 | 5,433 |
| 負債純資産合計 | 17,476 | 17,309 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 704 | 668 |
| 受取手形 | 615 | 531 |
| 売掛金 | 1,584 | 2,057 |
| 販売用不動産 | 439 | 420 |
| 商品及び製品 | 568 | 776 |
| 仕掛品 | 129 | 54 |
| 原材料及び貯蔵品 | 96 | 116 |
| 前渡金 | - | 1 |
| 前払費用 | 42 | 43 |
| 繰延税金資産 | 103 | 66 |
| 短期貸付金 | 610 | 609 |
| 未収入金 | 264 | 254 |
| その他 | 44 | 12 |
| 貸倒引当金 | -195 | -204 |
| 流動資産合計 | 5,007 | 5,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,495 | 2,500 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,569 | -1,626 |
| 建物(純額) | 926 | 873 |
| 窯炉設備 | | |
| 構築物 | 335 | 335 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -268 | -275 |
| 構築物(純額) | 66 | 60 |
| 機械及び装置 | 2,607 | 2,616 |
| 減価償却累計額 | -2,333 | -2,445 |
| 機械及び装置(純額) | 274 | 170 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 17 | 17 |
| 減価償却累計額 | -16 | -16 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
| 工具 | 332 | 338 |
| 減価償却累計額 | -261 | -287 |
| 工具 | 70 | 50 |
| 土地 | 1,949 | 1,948 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 3 | 4 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,292 | 3,109 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 168 | 134 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 186 | 153 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 536 | 471 |
| 関係会社株式 | 3,626 | 3,435 |
| 関係会社出資金 | 757 | 757 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
| 破産更生債権等 | 18 | 12 |
| 長期前払費用 | 43 | 36 |
| 敷金及び保証金 | 76 | 71 |
| 長期預け金 | 88 | 58 |
| 繰延税金資産 | 613 | 480 |
| その他 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金 | -53 | -21 |
| 投資損失引当金 | -191 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,534 | 5,319 |
| 固定資産合計 | 9,013 | 8,582 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,021 | 13,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 385 | 530 |
| 買掛金 | 344 | 555 |
| 短期借入金 | 3,980 | 3,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 999 | 1,037 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100 |
| 未払金 | 112 | 21 |
| 未払費用 | 98 | 114 |
| 未払法人税等 | 57 | 24 |
| 未払消費税等 | 10 | 52 |
| 前受金 | 4 | 12 |
| 預り金 | 6 | 15 |
| 賞与引当金 | 75 | 77 |
| 環境対策引当金 | 13 | - |
| その他 | 1 | 3 |
| 流動負債合計 | 6,089 | 5,585 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 400 |
| 長期借入金 | 1,615 | 1,547 |
| 長期預り保証金 | 204 | 199 |
| 長期未払金 | 2 | 1 |
| 退職給付引当金 | 401 | 406 |
| 関係会社事業損失引当金 | 73 | 54 |
| その他 | 6 | 8 |
| 固定負債合計 | 2,303 | 2,616 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,392 | 8,202 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,196 | 3,196 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 904 | 904 |
| その他資本剰余金 | 1,350 | 1,350 |
| 資本剰余金合計 | 2,254 | 2,254 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 84 | 279 |
| 利益剰余金合計 | 84 | 279 |
| 自己株式 | -10 | -10 |
| 株主資本合計 | 5,524 | 5,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103 | 68 |
| その他の包括利益累計額合計 | 103 | 68 |
| 純資産合計 | 5,628 | 5,788 |
| 負債純資産合計 | 14,021 | 13,990 |