イソライト工業(5358)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,614 | 2,823 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,614 | 4,608 |
| 商品及び製品 | 1,423 | 1,660 |
| 仕掛品 | 257 | 245 |
| 原材料及び貯蔵品 | 509 | 503 |
| 繰延税金資産 | 166 | 166 |
| その他 | 305 | 322 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 流動資産計 | 9,888 | 10,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,867 | 4,883 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,347 | -3,432 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,520 | 1,450 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,288 | 8,350 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,091 | -7,165 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,197 | 1,184 |
| 工具 | 1,171 | 1,170 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,005 | -1,006 |
| 工具 | 165 | 163 |
| 土地 | 2,231 | 2,179 |
| 建設仮勘定 | 39 | 21 |
| 有形固定資産合計 | 5,155 | 4,999 |
| 無形固定資産 | 157 | 138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 945 | 1,244 |
| 長期貸付金 | 517 | 462 |
| 繰延税金資産 | 171 | 77 |
| その他 | 417 | 403 |
| 貸倒引当金 | -114 | -115 |
| 投資その他の資産合計 | 1,938 | 2,073 |
| 固定資産計 | 7,251 | 7,211 |
| 資産の部合計 | 17,139 | 17,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,297 | 1,522 |
| 短期借入金 | 3,864 | 2,729 |
| 1年内償還予定の社債 | 180 | 40 |
| 未払法人税等 | 258 | 305 |
| 未払費用 | 413 | 431 |
| 賞与引当金 | 283 | 317 |
| その他 | 372 | 437 |
| 流動負債計 | 6,670 | 5,783 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40 | - |
| 長期借入金 | 1,102 | 1,090 |
| 環境対策引当金 | 30 | 30 |
| 役員退職慰労引当金 | 33 | 44 |
| 退職給付に係る負債 | 627 | 605 |
| 長期預り保証金 | 169 | 185 |
| その他 | 329 | 310 |
| 固定負債計 | 2,333 | 2,267 |
| 負債の部合計 | 9,004 | 8,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,196 | 3,196 |
| 資本剰余金 | 2,254 | 2,254 |
| 利益剰余金 | 2,124 | 3,429 |
| 自己株式 | -10 | -10 |
| 株主資本合計 | 7,564 | 8,869 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 137 | 338 |
| 為替換算調整勘定 | -90 | -217 |
| 退職給付に係る調整累計額 | | -5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46 | 115 |
| 非支配株主持分 | 524 | 503 |
| 純資産の部合計 | 8,135 | 9,488 |
| 負債・純資産合計 | 17,139 | 17,539 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 591 | 552 |
| 受取手形 | 1,154 | 1,119 |
| 売掛金 | 1,923 | 1,926 |
| 商品及び製品 | 655 | 680 |
| 販売用不動産 | 342 | 315 |
| 仕掛品 | 39 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 132 | 130 |
| 短期貸付金 | 726 | 842 |
| 繰延税金資産 | 82 | 59 |
| その他 | 101 | 116 |
| 貸倒引当金 | -222 | -3 |
| 流動資産計 | 5,527 | 5,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 669 | 630 |
| 構築物 | 42 | 41 |
| 機械及び装置 | 449 | 492 |
| 車両及び運搬具(純額) | 0 | 6 |
| 工具器具・備品(純額) | 46 | 47 |
| 土地 | 1,899 | 1,855 |
| 建設仮勘定 | 6 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 3,113 | 3,078 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35 | 31 |
| その他 | 8 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 43 | 39 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 575 | 868 |
| 関係会社株式 | 3,436 | 3,436 |
| 関係会社出資金 | 757 | 757 |
| 長期前払費用 | 37 | 26 |
| 繰延税金資産 | 93 | - |
| その他 | 128 | 125 |
| 貸倒引当金 | -22 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 5,006 | 5,193 |
| 固定資産計 | 8,164 | 8,312 |
| 資産の部合計 | 13,691 | 14,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 392 | 366 |
| 買掛金 | 608 | 592 |
| 短期借入金 | 2,250 | 1,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 749 | 881 |
| 1年内償還予定の社債 | 180 | 40 |
| 未払金 | 105 | 66 |
| 未払法人税等 | 59 | 70 |
| 未払消費税等 | 11 | 31 |
| 未払費用 | 112 | 119 |
| 賞与引当金 | 121 | 133 |
| その他 | 17 | 31 |
| 流動負債計 | 4,607 | 4,033 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40 | - |
| 長期借入金 | 1,064 | 1,083 |
| 環境対策引当金 | 30 | 30 |
| 退職給付引当金 | 335 | 318 |
| 長期預り保証金 | 169 | 185 |
| その他 | 294 | 282 |
| 固定負債計 | 1,934 | 1,901 |
| 負債の部合計 | 6,542 | 5,934 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,196 | 3,196 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 904 | 904 |
| その他資本剰余金 | 1,350 | 1,350 |
| 資本剰余金合計 | 2,254 | 2,254 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,573 | 2,385 |
| 利益剰余金合計 | 1,573 | 2,385 |
| 自己株式 | -10 | -10 |
| 株主資本合計 | 7,014 | 7,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135 | 336 |
| その他の包括利益累計額合計 | 135 | 336 |
| 純資産の部合計 | 7,149 | 8,162 |
| 負債・純資産合計 | 13,691 | 14,097 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 24 | 27 |