有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,712,923 | 24,068,372 |
売上原価 | 17,566,319 | 18,501,057 |
売上総利益 | 5,146,604 | 5,567,314 |
販売費及び一般管理費 | 4,617,074 | 4,711,801 |
全事業営業利益 | 529,529 | 855,513 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 469 | 426 |
受取配当金 | 9,357 | 12,333 |
保険配当金 | 6,070 | 4,442 |
鉄屑処分収入 | 12,175 | 26,327 |
利用分量配当金 | 32,874 | 20,674 |
貸倒引当金戻入額 | 12,519 | 150 |
保険解約返戻金 | 49,509 | 59,555 |
その他 | 48,292 | 64,419 |
営業外収益計 | 171,269 | 188,330 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 64,313 | 55,119 |
手形売却損 | 4,805 | 6,304 |
その他 | 5,865 | 8,778 |
営業外費用計 | 74,983 | 70,202 |
当期経常利益 | 625,815 | 973,640 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10,112 | 4,672 |
受取保険金 | - | 22,843 |
特別利益計 | 10,112 | 27,515 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 6,841 | 19 |
固定資産除却損 | 18,723 | 53,853 |
減損損失 | - | 41,496 |
災害による損失 | - | 63,493 |
投資有価証券評価損 | - | 2,000 |
違約金 | 11,307 | - |
特別損失計 | 36,872 | 160,863 |
税引前当年度純利益 | 599,055 | 840,292 |
法人税 | 188,526 | 300,260 |
法人税等調整額 | -150,194 | 23,004 |
法人税等合計 | 38,331 | 323,264 |
四半期純利益 | 560,724 | 517,027 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,426 | 15,940 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 553,297 | 501,087 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,426,888 | 15,297,782 |
売上原価 | 11,192,412 | 11,723,371 |
売上総利益 | 3,234,475 | 3,574,411 |
販売費及び一般管理費 | 2,976,632 | 3,086,384 |
全事業営業利益 | 257,843 | 488,026 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 33,365 | 89,460 |
保険配当金 | 3,158 | 2,443 |
業務受託料 | 29,171 | 71,070 |
鉄屑処分収入 | 3,942 | 12,540 |
その他 | 68,808 | 74,183 |
営業外収益計 | 138,445 | 249,698 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 52,272 | 44,843 |
その他 | 7,899 | 9,616 |
営業外費用計 | 60,171 | 54,460 |
当期経常利益 | 336,117 | 683,265 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,570 | 3,818 |
受取保険金 | - | 22,843 |
特別利益計 | 2,570 | 26,662 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 18,723 | 53,625 |
減損損失 | - | 20,496 |
災害による損失 | - | 61,908 |
投資有価証券評価損 | - | 2,000 |
特別損失計 | 18,723 | 138,030 |
税引前当年度純利益 | 319,963 | 571,896 |
法人税 | 78,210 | 154,026 |
法人税等調整額 | -139,631 | 32,594 |
法人税等合計 | -61,420 | 186,620 |
四半期純利益 | 381,384 | 385,275 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,905 | 3,067 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 771,920 | 897,129 |
給料 | 1,500,738 | 1,545,370 |
賞与引当金繰入額 | 143,336 | 107,807 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 39,784 | 14,419 |
退職給付費用 | 34,618 | 34,716 |
賃借料 | 271,617 | 256,744 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 65,359 | 68,437 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 677,752 | 792,988 |
給料 | 871,344 | 920,648 |
賞与引当金繰入額 | 90,241 | 58,215 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 29,221 | 7,271 |
減価償却費 | 67,908 | 54,366 |
退職給付費用 | 24,870 | 10,894 |