訂正有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上高 | 9,220 | 12,847 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 期首製品及び仕掛品たな卸高 | 2,120 | 2,370 |
| 当期総製造費用 | ※3 8,921 | ※3 10,961 |
| 他勘定振替高 | ※2 91 | ※2 69 |
| 期末製品及び仕掛品たな卸高 | 2,370 | 2,242 |
| 売上原価合計 | ※1 8,579 | ※1 11,019 |
| 売上総利益 | 641 | 1,827 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 86 | 74 |
| 給料及び手当 | 323 | 324 |
| 賞与引当金繰入額 | 40 | 51 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 10 |
| 賞与及び手当 | 39 | 40 |
| 法定福利費 | 58 | 68 |
| 退職給付費用 | 30 | 27 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15 | 12 |
| 交際費 | 10 | 13 |
| 旅費及び交通費 | 62 | 70 |
| 減価償却費 | 41 | 42 |
| 賃借料 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金繰入額 | △0 | △0 |
| 雑費 | 252 | 324 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※3 965 | ※3 1,065 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △324 | 762 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 3 | 12 |
| 物品売却益 | 2 | 1 |
| 為替差益 | 3 | - |
| 雑収入 | 5 | 7 |
| 営業外収益合計 | 14 | 21 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 6 |
| たな卸資産除却損 | 1 | - |
| 子会社清算損 | 1 | - |
| 為替差損 | - | 1 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 7 | 8 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △317 | 775 |
| 特別利益 | ||
| PCB処理引当金戻入額 | - | 151 |
| 特別利益合計 | - | 151 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※4 7 | ※4 33 |
| 減損損失 | 331 | - |
| PCB処理引当金繰入額 | 360 | - |
| 特別損失合計 | 698 | 33 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,016 | 892 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7 | 188 |
| 法人税等調整額 | △191 | 101 |
| 法人税等合計 | △184 | 289 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △831 | 603 |