有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146 | 197 |
| 預け金 | ※3 889 | ※3 1,319 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,361 | 7,572 |
| 製品 | 3,099 | 2,938 |
| 仕掛品 | 3,689 | 3,643 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,117 | 2,964 |
| 繰延税金資産 | 424 | 446 |
| その他 | 103 | 180 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 18,823 | 19,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,430 | ※4 13,558 |
| 減価償却累計額 | △9,829 | △10,048 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,600 | 3,510 |
| 機械装置及び運搬具 | ※4 47,413 | ※4 47,532 |
| 減価償却累計額 | △40,777 | △41,211 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,635 | 6,321 |
| 土地 | ※2 8,497 | ※2 8,489 |
| 建設仮勘定 | 144 | 740 |
| その他 | 2,692 | 2,724 |
| 減価償却累計額 | △2,273 | △2,346 |
| その他(純額) | 419 | 377 |
| 有形固定資産合計 | 19,297 | 19,438 |
| 無形固定資産 | 97 | 79 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 914 | 1,036 |
| 長期貸付金 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産 | 482 | 477 |
| 繰延税金資産 | 119 | 66 |
| その他 | ※1 250 | ※1 232 |
| 貸倒引当金 | △30 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 1,737 | 1,782 |
| 固定資産合計 | 21,132 | 21,299 |
| 資産合計 | 39,955 | 40,551 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,756 | 4,661 |
| 電子記録債務 | 140 | 2,337 |
| 短期借入金 | 3,986 | 4,315 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483 | 398 |
| 未払金 | 748 | 234 |
| 未払費用 | 1,865 | 1,238 |
| 未払法人税等 | 173 | 111 |
| 賞与引当金 | 480 | 466 |
| 営業外支払手形 | 227 | 535 |
| その他 | 586 | 399 |
| 流動負債合計 | 14,448 | 14,697 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 425 | 276 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 1,783 | ※2 1,783 |
| 繰延税金負債 | 3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金 | 96 | 68 |
| 退職給付に係る負債 | 3,261 | 3,227 |
| その他 | 464 | 433 |
| 固定負債合計 | 6,035 | 5,795 |
| 負債合計 | 20,483 | 20,493 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,669 | 15,669 |
| 資本剰余金 | 1,139 | 1,139 |
| 利益剰余金 | 1,642 | 2,097 |
| 自己株式 | △37 | △37 |
| 株主資本合計 | 18,415 | 18,869 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 195 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 5 |
| 土地再評価差額金 | ※2 1,346 | ※2 1,360 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △402 | △371 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,056 | 1,189 |
| 純資産合計 | 19,472 | 20,058 |
| 負債純資産合計 | 39,955 | 40,551 |