東北特殊鋼(5484)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,440,742 | 19,328,799 |
| 売上原価 | 17,135,161 | 16,246,546 |
| 売上総利益 | 4,305,581 | 3,082,252 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃及び荷造費 | 476,052 | 347,948 |
| 給料及び手当 | 288,603 | 294,433 |
| 退職給付費用 | 12,442 | 10,346 |
| 賞与引当金繰入額 | 66,519 | 52,406 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 18,200 | 9,500 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,640 | 17,303 |
| 減価償却費 | 13,993 | - |
| 租税公課 | 7,713 | - |
| その他 | 553,656 | 532,963 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,454,822 | 1,264,900 |
| 営業利益 | 2,850,759 | 1,817,352 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,303 | 8,778 |
| 受取配当金 | 20,603 | 17,949 |
| 設備賃貸料 | 6,486 | - |
| 診療所会計収益金 | 6,423 | - |
| 仕入割引 | 52,004 | 65,785 |
| 保険返戻金 | - | 16,761 |
| 助成金収入 | - | 21,342 |
| その他 | 9,302 | 10,518 |
| 営業外収益合計 | 109,122 | 141,135 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,357 | 20,442 |
| 固定資産除却損 | 8,826 | 13,582 |
| 売上割引 | 10,869 | 13,367 |
| その他 | 1,982 | 2,765 |
| 営業外費用合計 | 43,036 | 50,158 |
| 経常利益 | 2,916,845 | 1,908,329 |
| 特別利益 | ||
| 長期預り金繰上返済益 | 70,000 | - |
| 受取補償金 | - | 554,890 |
| 特別利益合計 | 70,000 | 554,890 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 33,913 |
| 特別損失合計 | - | 33,913 |
| 税引前当期純利益 | 2,986,845 | 2,429,306 |
| 法人税 | 1,236,405 | 1,015,042 |
| 法人税等調整額 | -35,057 | -34,696 |
| 法人税等合計 | 1,201,348 | 980,345 |
| 当期純利益 | 1,785,496 | 1,448,960 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,703,597 | 16,996,223 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 426,005 | 394,050 |
| 当期製品仕入高 | 308,816 | 364,906 |
| 当期製品製造原価 | 14,834,143 | 14,592,121 |
| 合計 | 15,568,965 | 15,351,077 |
| 不動産賃貸原価 | 75,486 | 75,111 |
| 他勘定振替高 | 27,423 | 1,962 |
| 製品期末たな卸高 | 394,050 | 647,799 |
| 製品売上原価 | 15,222,978 | 14,776,427 |
| 売上総利益 | 3,480,619 | 2,219,796 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃及び荷造費 | 473,190 | 345,050 |
| 給料及び手当 | 247,630 | 248,722 |
| 退職給付費用 | 11,244 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 57,616 | 44,348 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 16,000 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,650 | 14,813 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,176 |
| 減価償却費 | 10,940 | 27,943 |
| 賃借料 | 47,763 | - |
| その他 | 465,429 | 461,998 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,344,465 | 1,152,053 |
| 営業利益 | 2,136,153 | 1,067,742 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,345 | 11,285 |
| 有価証券利息 | 8,322 | 3,626 |
| 受取配当金 | 35,083 | 32,429 |
| 設備賃貸料 | 6,126 | - |
| 診療所会計収益金 | 6,423 | - |
| 仕入割引 | 52,004 | 65,785 |
| 保険返戻金 | - | 16,761 |
| 助成金収入 | - | 21,342 |
| その他 | 5,952 | 8,964 |
| 営業外収益合計 | 117,257 | 160,194 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 10,869 | 13,367 |
| 固定資産除却損 | 7,344 | 13,582 |
| 設備等賃貸原価 | 958 | - |
| その他 | 1,189 | 3,057 |
| 営業外費用合計 | 20,362 | 30,008 |
| 経常利益 | 2,233,048 | 1,197,928 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 33,913 |
| 特別損失合計 | - | 33,913 |
| 税引前当期純利益 | 2,233,048 | 1,164,015 |
| 法人税 | 940,561 | 499,997 |
| 法人税等調整額 | -38,275 | -28,521 |
| 法人税等合計 | 902,285 | 471,475 |
| 当期純利益 | 1,330,763 | 692,539 |