有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,224 | 3,126 |
受取手形及び売掛金 | 6,145 | 10,635 |
有価証券 | 4,398 | 4,195 |
商品及び製品 | 2,689 | 3,021 |
仕掛品 | 944 | 860 |
原材料及び貯蔵品 | 2,071 | 3,191 |
未収還付法人税等 | 3,137 | 34 |
繰延税金資産 | 69 | 239 |
その他 | 506 | 87 |
貸倒引当金 | -19 | -24 |
流動資産合計 | 26,167 | 25,368 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,600 | 7,658 |
機械 | 18,779 | 19,563 |
土地 | 1,525 | 1,525 |
建設仮勘定 | 1,438 | 59 |
その他(純額) | 10 | 5 |
有形固定資産合計 | 29,354 | 28,813 |
無形固定資産 | 153 | 139 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,039 | 3,499 |
長期貸付金 | 6 | 7 |
繰延税金資産 | 1,237 | 1,020 |
その他 | 302 | 249 |
貸倒引当金 | -68 | -61 |
投資その他の資産合計 | 5,517 | 4,716 |
固定資産合計 | 35,025 | 33,669 |
資産合計 | 61,192 | 59,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,712 | 4,232 |
短期借入金 | 230 | 190 |
未払金 | 4,439 | 615 |
未払法人税等 | 40 | 141 |
未払消費税等 | 8 | 198 |
賞与引当金 | 327 | 367 |
役員賞与引当金 | 7 | 9 |
繰延税金負債 | 133 | - |
その他 | 198 | 215 |
流動負債合計 | 8,097 | 5,969 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 190 | - |
繰延税金負債 | - | 4 |
退職給付引当金 | 968 | 1,122 |
役員退職慰労引当金 | 30 | 36 |
その他 | 244 | 188 |
固定負債合計 | 1,432 | 1,351 |
負債合計 | 9,530 | 7,321 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,907 | 5,907 |
資本剰余金 | 4,728 | 4,728 |
利益剰余金 | 40,497 | 40,968 |
自己株式 | -1 | -289 |
株主資本合計 | 51,132 | 51,314 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 378 | 224 |
その他の包括利益累計額合計 | 378 | 224 |
少数株主持分 | 151 | 178 |
純資産合計 | 51,662 | 51,716 |
負債純資産合計 | 61,192 | 59,038 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,942 | 2,912 |
売掛金 | 5,349 | 10,364 |
有価証券 | 4,398 | 4,195 |
商品及び製品 | 2,689 | 3,021 |
仕掛品 | 886 | 797 |
原材料及び貯蔵品 | 2,062 | 3,182 |
前払費用 | 36 | 39 |
短期貸付金 | 1 | 1 |
繰延税金資産 | - | 142 |
未収還付法人税等 | 3,116 | 6 |
その他 | 466 | 38 |
流動資産合計 | 24,949 | 24,702 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,388 | 6,343 |
構築物(純額) | 941 | 878 |
機械及び装置(純額) | 18,484 | 19,236 |
車両運搬具(純額) | 52 | 37 |
工具 | 503 | 499 |
土地 | 975 | 895 |
建設仮勘定 | 1,399 | 32 |
有形固定資産合計 | 28,745 | 27,922 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 125 | 120 |
その他 | 8 | 8 |
無形固定資産合計 | 133 | 129 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,982 | 3,437 |
関係会社株式 | 198 | 198 |
出資金 | 5 | 5 |
従業員に対する長期貸付金 | 4 | 4 |
長期前払費用 | 102 | 71 |
賃貸不動産(純額) | 543 | 813 |
繰延税金資産 | 1,066 | 870 |
その他 | 116 | 100 |
貸倒引当金 | -18 | -11 |
投資その他の資産合計 | 6,003 | 5,491 |
固定資産合計 | 34,882 | 33,543 |
資産合計 | 59,832 | 58,245 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3 | - |
買掛金 | 1,830 | 3,610 |
短期借入金 | 1,439 | 2,061 |
1年内返済予定の長期借入金 | 230 | 190 |
未払金 | 4,832 | 902 |
未払費用 | 66 | 80 |
未払法人税等 | - | 39 |
未払消費税等 | - | 180 |
繰延税金負債 | 133 | - |
預り金 | 20 | 18 |
賞与引当金 | 235 | 288 |
その他 | 70 | 77 |
流動負債合計 | 8,861 | 7,449 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 190 | - |
退職給付引当金 | 938 | 1,103 |
その他 | 174 | 121 |
固定負債合計 | 1,302 | 1,224 |
負債合計 | 10,163 | 8,674 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,907 | 5,907 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,668 | 4,668 |
その他資本剰余金 | 60 | 60 |
資本剰余金合計 | 4,728 | 4,728 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 348 | 348 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 37,000 | 36,000 |
繰越利益剰余金 | 1,314 | 2,659 |
利益剰余金合計 | 38,662 | 39,007 |
自己株式 | -1 | -289 |
株主資本合計 | 49,297 | 49,353 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 371 | 217 |
その他の包括利益累計額合計 | 371 | 217 |
純資産合計 | 49,668 | 49,570 |
負債純資産合計 | 59,832 | 58,245 |