有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/21 13:44
【資料】
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【項目】
115項目
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
区分注記
番号
金額(千円)構成比
(%)
金額(千円)構成比
(%)
Ⅰ 原料費13,354,79281.29,573,30674.6
Ⅱ 労務費1,227,4007.51,282,74110.0
Ⅲ 経費※12,148,37013.02,138,92216.7
Ⅳ 副産物控除※2△268,687△1.6△164,361△1.3
Ⅴ 他勘定へ振替※3△8,290△0.1△6,063△0.0
当期製造費用16,453,585100.012,824,545100.0
半製品期首たな卸高1,109,752959,305
仕掛品期首たな卸高15,19920,859
仕入半製品13,87210,672
半製品期末たな卸高959,305511,683
仕掛品期末たな卸高20,85923,149
当期製品製造原価16,612,24513,280,550

(注)
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
※1 このうち主なもの
修繕費529,450千円
動力費386,206千円
減価償却費618,220千円
外注加工費24,484千円
※1 このうち主なもの
修繕費525,549千円
動力費345,640千円
減価償却費596,604千円
外注加工費25,079千円
※2 発生屑等副産物の控除額を示す。※2 発生屑等副産物の控除額を示す。
※3 販売費及び一般管理費、営業外費用「その他」への振替額である。※3 固定資産、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用等への振替額である。
原価計算の方法は、工程別総合原価計算によっている。

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