有価証券報告書-第112期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,025 | 2,967 |
受取手形及び売掛金 | 6,343 | 7,168 |
電子記録債権 | 461 | 777 |
商品及び製品 | 1,040 | 975 |
仕掛品 | 1,011 | 1,030 |
原材料及び貯蔵品 | 709 | 779 |
繰延税金資産 | 165 | 104 |
その他 | 167 | 290 |
貸倒引当金 | -21 | -4 |
流動資産計 | 11,903 | 14,088 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,046 | 6,254 |
減価償却累計額 | -4,339 | -4,439 |
建物及び構築物(純額) | 1,706 | 1,815 |
機械装置及び運搬具 | 18,114 | 18,343 |
減価償却累計額 | -15,315 | -15,552 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,799 | 2,791 |
工具 | 4,101 | 4,302 |
減価償却累計額 | -3,349 | -3,519 |
工具 | 751 | 782 |
土地 | 1,220 | 1,220 |
建設仮勘定 | 112 | 689 |
有形固定資産合計 | 6,591 | 7,299 |
無形固定資産 | 19 | 222 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,109 | 2,070 |
長期貸付金 | 0 | 2 |
繰延税金資産 | 48 | - |
退職給付に係る資産 | 198 | 190 |
その他 | 123 | 96 |
貸倒引当金 | - | |
投資その他の資産合計 | 2,481 | 2,359 |
固定資産計 | 9,092 | 9,881 |
資産の部合計 | 20,996 | 23,970 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,993 | 3,406 |
短期借入金 | 1,870 | 2,266 |
未払金 | 1,766 | 2,404 |
未払法人税等 | 180 | 207 |
賞与引当金 | 159 | 189 |
その他 | 403 | 439 |
流動負債計 | 7,375 | 8,913 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,897 | 3,207 |
繰延税金負債 | - | 123 |
未払役員退職慰労金 | 47 | 9 |
退職給付に係る負債 | 157 | 162 |
その他 | 12 | 8 |
固定負債計 | 3,115 | 3,511 |
負債の部合計 | 10,490 | 12,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,002 | 2,002 |
資本剰余金 | 587 | 587 |
利益剰余金 | 6,043 | 6,249 |
自己株式 | -68 | -69 |
株主資本合計 | 8,564 | 8,770 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 96 | 496 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | -14 |
為替換算調整勘定 | 382 | 268 |
退職給付に係る調整累計額 | -79 | -102 |
その他の包括利益累計額合計 | 396 | 649 |
非支配株主持分 | 1,544 | 2,126 |
純資産の部合計 | 10,505 | 11,545 |
負債・純資産合計 | 20,996 | 23,970 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,734 | 2,198 |
受取手形 | 735 | 829 |
電子記録債権 | 461 | 777 |
売掛金 | 3,434 | 3,761 |
商品及び製品 | 1,040 | 975 |
仕掛品 | 923 | 937 |
原材料及び貯蔵品 | 579 | 648 |
前払費用 | 15 | 9 |
繰延税金資産 | 163 | 102 |
その他 | 358 | 360 |
貸倒引当金 | -21 | -4 |
流動資産計 | 9,426 | 10,594 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 613 | 802 |
構築物 | 252 | 275 |
機械及び装置 | 2,061 | 2,181 |
車両及び運搬具(純額) | 15 | 11 |
工具器具・備品(純額) | 688 | 705 |
土地 | 1,220 | 1,220 |
建設仮勘定 | 112 | 346 |
有形固定資産合計 | 4,965 | 5,544 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 0 | - |
ソフトウエア | 8 | 7 |
その他 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 13 | 12 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,108 | 2,070 |
関係会社株式 | 554 | 1,085 |
長期貸付金 | 31 | 2 |
繰延税金資産 | 91 | - |
前払年金費用 | 301 | 331 |
その他 | 123 | 96 |
貸倒引当金 | - | |
投資その他の資産合計 | 3,211 | 3,585 |
固定資産計 | 8,189 | 9,143 |
資産の部合計 | 17,615 | 19,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 743 | 863 |
買掛金 | 1,969 | 2,282 |
短期借入金 | 1,581 | 1,855 |
未払金 | 1,313 | 1,586 |
未払法人税等 | 126 | 191 |
未払消費税等 | 65 | 56 |
未払費用 | 152 | 162 |
賞与引当金 | 102 | 127 |
設備関係未払金 | 469 | 735 |
その他 | 42 | 32 |
流動負債計 | 6,567 | 7,893 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,869 | 3,207 |
繰延税金負債 | - | 81 |
退職給付引当金 | 146 | 157 |
未払役員退職慰労金 | 47 | 9 |
その他 | 12 | 8 |
固定負債計 | 3,076 | 3,464 |
負債の部合計 | 9,643 | 11,358 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,002 | 2,002 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 587 | 587 |
資本剰余金合計 | 587 | 587 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 375 | 375 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 68 | 68 |
別途積立金 | 578 | 578 |
繰越利益剰余金 | 4,335 | 4,354 |
利益剰余金合計 | 5,357 | 5,375 |
自己株式 | -68 | -69 |
株主資本合計 | 7,878 | 7,896 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 96 | 496 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | -14 |
その他の包括利益累計額合計 | 93 | 482 |
純資産の部合計 | 7,972 | 8,379 |
負債・純資産合計 | 17,615 | 19,737 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形割引高 | 139 | - |
注記等(個別)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形割引高 | 139 | - |