有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,226 | 1,620 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,148 | 4,866 |
| 商品及び製品 | 11,002 | 14,623 |
| 仕掛品 | 4,408 | 4,297 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,201 | 4,516 |
| 繰延税金資産 | 952 | 992 |
| 未収入金 | 1,797 | 1,748 |
| その他 | 430 | 434 |
| 流動資産合計 | 29,168 | 33,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 27,689 | 27,687 |
| 減価償却累計額 | △13,255 | △14,089 |
| 建物及び構築物(純額) | 14,434 | 13,598 |
| 機械装置及び運搬具 | 80,470 | 80,262 |
| 減価償却累計額 | △55,196 | △58,125 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 25,273 | 22,136 |
| 工具、器具及び備品 | 2,410 | 2,346 |
| 減価償却累計額 | △2,198 | △2,181 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 211 | 165 |
| 土地 | 2,221 | 2,221 |
| リース資産 | 9,216 | 7,835 |
| 減価償却累計額 | △3,325 | △2,802 |
| リース資産(純額) | 5,890 | 5,032 |
| 建設仮勘定 | 189 | 979 |
| 有形固定資産合計 | ※2,※4 48,220 | ※2,※4 44,134 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 190 | 220 |
| その他 | 73 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 264 | 287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 73 | 85 |
| 関係会社株式 | ※1 4,758 | ※1 5,155 |
| 繰延税金資産 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る資産 | 99 | 139 |
| その他 | 447 | 537 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 5,379 | 5,917 |
| 固定資産合計 | 53,864 | 50,339 |
| 資産合計 | 83,033 | 83,439 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,615 | 1,642 |
| 短期借入金 | 19,457 | 19,289 |
| リース債務 | 1,110 | 769 |
| 未払法人税等 | 245 | 601 |
| 賞与引当金 | 859 | 896 |
| 役員賞与引当金 | 70 | 106 |
| その他 | 1,150 | 1,463 |
| 流動負債合計 | 24,510 | 24,769 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,958 | 13,669 |
| リース債務 | 4,972 | 4,411 |
| 繰延税金負債 | 408 | 422 |
| 資産除去債務 | 989 | 1,011 |
| 固定負債合計 | 22,329 | 19,513 |
| 負債合計 | 46,840 | 44,282 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,963 | 11,963 |
| 資本剰余金 | 13,022 | 13,022 |
| 利益剰余金 | 10,952 | 13,964 |
| 自己株式 | △76 | △76 |
| 株主資本合計 | 35,862 | 38,874 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42 | 50 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | 79 | 45 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 79 | 68 |
| その他の包括利益累計額合計 | 210 | 160 |
| 非支配株主持分 | 119 | 122 |
| 純資産合計 | 36,192 | 39,156 |
| 負債純資産合計 | 83,033 | 83,439 |