有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 102 | 67 |
| 繰延税金資産 | - | 9 |
| 関係会社短期貸付金 | 890 | - |
| 未収還付法人税等 | 312 | - |
| その他 | 35 | 123 |
| 貸倒引当金 | △1 | - |
| 流動資産合計 | 1,338 | 200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,744 | 2,777 |
| 構築物 | - | 99 |
| 機械及び装置 | - | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 2 |
| 土地 | 2,987 | 3,013 |
| 建設仮勘定 | 35 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,768 | 5,927 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 632 | 619 |
| 関係会社株式 | 8,757 | 8,756 |
| 関係会社長期貸付金 | 55 | 55 |
| 前払年金費用 | 174 | 144 |
| 繰延税金資産 | 152 | 158 |
| その他 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 9,775 | 9,737 |
| 固定資産合計 | 14,543 | 15,664 |
| 資産合計 | 15,882 | 15,865 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200 | 200 |
| 未払金 | 8 | 5 |
| 未払費用 | 9 | 5 |
| 繰延税金負債 | 15 | - |
| 未払法人税等 | - | 138 |
| 預り金 | 4 | 5 |
| 設備関係支払手形 | 32 | - |
| 流動負債合計 | 270 | 354 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 375 | 243 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 326 | 326 |
| 退職給付引当金 | 582 | 689 |
| 関係会社事業損失引当金 | 33 | 10 |
| その他 | 19 | 18 |
| 固定負債合計 | 1,337 | 1,288 |
| 負債合計 | 1,608 | 1,642 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756 | 2,756 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,671 | 2,671 |
| その他資本剰余金 | 17 | 55 |
| 資本剰余金合計 | 2,689 | 2,727 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52 | 52 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,316 | 6,142 |
| 利益剰余金合計 | 9,368 | 9,194 |
| 自己株式 | △1,090 | △995 |
| 株主資本合計 | 13,723 | 13,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 20 |
| 土地再評価差額金 | 519 | 519 |
| 評価・換算差額等合計 | 550 | 540 |
| 純資産合計 | 14,274 | 14,222 |
| 負債純資産合計 | 15,882 | 15,865 |