有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,595 | 1,254 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 14,050 | 14,375 | |||||||||
| 製品 | 1,958 | 1,988 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,371 | 3,468 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 782 | 624 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 310 | 201 | |||||||||
| 短期貸付金 | 8,281 | 9,726 | |||||||||
| その他 | 454 | 620 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,804 | 32,258 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 15,450 | 15,888 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,462 | △10,912 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,987 | 4,976 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 19,400 | 20,240 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,702 | △17,308 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,698 | 2,931 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,907 | 2,878 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,505 | △2,539 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 402 | 339 | |||||||||
| 土地 | 3,908 | 3,916 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 421 | 912 | |||||||||
| リース資産 | 7 | 7 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7 | △7 | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,418 | 13,075 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 124 | 144 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3 | 0 | |||||||||
| 施設利用権 | 5 | 5 | |||||||||
| その他 | 20 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 154 | 168 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 668 | ※1 930 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 452 | 615 | |||||||||
| その他 | 95 | 97 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,229 | 1,643 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,802 | 14,887 | |||||||||
| 資産合計 | 44,606 | 47,145 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,291 | 3,398 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,010 | - | |||||||||
| リース債務 | 2 | 2 | |||||||||
| 未払金 | 730 | 720 | |||||||||
| 未払費用 | 1,174 | 1,157 | |||||||||
| 未払法人税等 | 338 | 826 | |||||||||
| その他 | 595 | 466 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,143 | 6,571 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50 | 1,050 | |||||||||
| リース債務 | 2 | 0 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 112 | 106 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 247 | 183 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 704 | 797 | |||||||||
| 資産除去債務 | 192 | 182 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5 | 15 | |||||||||
| その他 | 55 | 84 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,370 | 2,421 | |||||||||
| 負債合計 | 8,513 | 8,992 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,676 | 6,676 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,536 | 4,536 | |||||||||
| 利益剰余金 | 27,121 | 29,681 | |||||||||
| 自己株式 | △1,585 | △2,456 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,749 | 38,437 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 203 | 229 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △198 | 149 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 19 | △51 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △681 | △611 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △656 | △283 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,093 | 38,153 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,606 | 47,145 | |||||||||