有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 9,443,080 | 10,484,981 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 470,549 | 572,557 |
| 当期製品製造原価 | 6,150,325 | 6,388,536 |
| 当期製品仕入高 | 1,466,377 | 1,808,001 |
| 合計 | 8,087,252 | 8,769,096 |
| 他勘定振替高 | ※1 12,786 | ※1 30,505 |
| 製品期末たな卸高 | 572,557 | 522,630 |
| 製品売上原価 | 7,501,908 | 8,215,960 |
| 売上総利益 | 1,941,172 | 2,269,021 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 207,999 | 209,541 |
| 支払手数料 | 94,205 | 114,912 |
| 役員報酬 | 137,670 | 93,423 |
| 給料及び賃金 | 577,136 | 573,668 |
| 賞与及び手当 | 154,853 | 171,652 |
| 法定福利費 | 115,581 | 113,673 |
| 退職給付費用 | 54,793 | 39,839 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,954 | - |
| 研究開発費 | 177,780 | 176,916 |
| 減価償却費 | 58,948 | 51,789 |
| その他 | 280,145 | 323,281 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,867,070 | 1,868,697 |
| 営業利益 | 74,101 | 400,324 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,110 | 4,059 |
| 受取配当金 | ※4 10,850 | 9,587 |
| 有価証券利息 | 2,229 | 1,276 |
| 為替差益 | 38,646 | 36,153 |
| 受取ロイヤリティー | 2,548 | 2,610 |
| その他 | 2,250 | 9,716 |
| 営業外収益合計 | 59,634 | 63,403 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,792 | 3,507 |
| その他 | 985 | 140 |
| 営業外費用合計 | 4,777 | 3,647 |
| 経常利益 | 128,958 | 460,079 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 1,035 | ※2 199 |
| 投資有価証券売却益 | ※4 4,000 | - |
| 特別利益合計 | 5,035 | 199 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※3 4,607 | ※3 3,242 |
| 関係会社出資金評価損 | ※4 177,877 | ※4 56,423 |
| 減損損失 | 18,985 | - |
| 自家発電供給契約解約に伴う損失 | 46,114 | - |
| 特別損失合計 | 247,584 | 59,665 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △113,590 | 400,614 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,901 | 41,762 |
| 法人税等調整額 | 30,625 | 7,562 |
| 法人税等合計 | 48,527 | 49,325 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △162,117 | 351,289 |