三ッ星(5820)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,402,446 | 9,413,760 |
| 売上原価 | 7,743,276 | 7,791,703 |
| 売上総利益 | 1,659,169 | 1,622,056 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,497,981 | 1,514,352 |
| 全事業営業利益 | 161,187 | 107,703 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 294 | 286 |
| 受取配当金 | 9,435 | 11,795 |
| 受取家賃 | 9,156 | 8,981 |
| 仕入割引 | 7,879 | 7,708 |
| 為替差益 | 70,688 | 70,322 |
| その他 | 16,681 | 7,691 |
| 営業外収益計 | 114,135 | 106,786 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,024 | 29,447 |
| 売上割引 | 19,682 | 21,902 |
| その他 | 4,792 | 5,173 |
| 営業外費用計 | 56,499 | 56,524 |
| 当期経常利益 | 218,822 | 157,965 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 348 | 1,959 |
| 投資有価証券売却益 | 6,111 | - |
| 役員退職慰労金債務免除益 | - | 15,369 |
| 特別利益計 | 6,460 | 17,328 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,649 | 1,646 |
| 減損損失 | - | 38,703 |
| 特別損失計 | 2,649 | 40,350 |
| 税引前当年度純利益 | 222,633 | 134,943 |
| 法人税 | 28,860 | 20,252 |
| 法人税等調整額 | 13,120 | -159,681 |
| 法人税等合計 | 41,981 | -139,428 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 180,652 | 274,372 |
| 少数株主持分利益 | - | - |
| 当年度純利益 | 180,652 | 274,372 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,545,927 | 8,472,534 |
| 売上原価 | 7,127,755 | 7,066,952 |
| 売上総利益 | 1,418,171 | 1,405,581 |
| 販売費・一般管理費 | 1,260,767 | 1,274,270 |
| 全事業営業利益 | 157,403 | 131,311 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 31,227 | 32,261 |
| 仕入割引 | 7,879 | 7,708 |
| 受取家賃 | 7,032 | 6,857 |
| その他 | 10,973 | 4,414 |
| 営業外収益計 | 57,112 | 51,241 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,896 | 27,906 |
| 売上割引 | 19,682 | 21,902 |
| 為替差損 | 616 | - |
| その他 | 4,750 | 3,972 |
| 営業外費用計 | 55,946 | 53,781 |
| 当期経常利益 | 158,569 | 128,770 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 60 | - |
| 投資有価証券売却益 | 6,111 | - |
| 役員退職慰労金債務免除益 | - | 15,369 |
| 特別利益計 | 6,171 | 15,369 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,612 | 1,434 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 168,261 |
| 特別損失計 | 2,612 | 169,696 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 162,128 | -25,556 |
| 法人税 | 27,567 | 20,425 |
| 法人税等調整額 | 11,372 | -154,197 |
| 法人税等合計 | 38,940 | -133,772 |
| 当年度純利益 | 123,188 | 108,215 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 21,638 | 21,610 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 392,587 | 397,108 |
| 荷造運搬費 | 392,686 | 380,134 |
| 退職給付費用 | 47,282 | 44,831 |
| 賞与引当金繰入額 | 26,933 | 29,615 |
| 貸倒引当金繰入額 | -22 | -530 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | -5,577 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 3,891 | 3,530 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 341,292 | 345,787 |
| 荷造運搬費 | 358,221 | 345,753 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,197 | 26,615 |
| 減価償却費 | 16,558 | 18,715 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | -5,577 |