有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,762,250 | 9,257,864 |
売上原価 | 6,793,311 | 7,398,300 |
売上総利益 | 1,968,939 | 1,859,563 |
販売費及び一般管理費 | 1,463,014 | 1,517,767 |
全事業営業利益 | 505,924 | 341,795 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 993 | 111 |
受取配当金 | 12,409 | 13,284 |
受取家賃 | 8,981 | 8,918 |
仕入割引 | 6,587 | 5,959 |
助成金収入 | 3,797 | - |
その他 | 3,339 | 12,743 |
営業外収益計 | 36,109 | 41,017 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16,573 | 10,406 |
売上割引 | 19,370 | 19,022 |
為替差損 | 16,645 | 246 |
支払負担金 | - | 4,841 |
その他 | 5,700 | 3,836 |
営業外費用計 | 58,289 | 38,353 |
当期経常利益 | 483,743 | 344,459 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 830 | 40,102 |
子会社清算益 | 11,115 | - |
投資有価証券売却益 | - | 19,422 |
役員退職慰労金債務免除益 | - | 9,362 |
特別利益計 | 11,945 | 68,887 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 4,672 |
固定資産除却損 | 2,259 | 3,249 |
投資有価証券売却損 | 3,838 | - |
事務所移転費用 | - | 3,273 |
特別損失計 | 6,098 | 11,195 |
税引前当年度純利益 | 489,590 | 402,152 |
法人税 | 47,422 | 25,768 |
法人税等調整額 | 84,058 | -116,896 |
法人税等合計 | 131,480 | -91,128 |
四半期純利益 | 358,110 | 493,280 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 358,110 | 493,280 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,103,174 | 8,454,924 |
売上原価 | 6,376,363 | 6,873,790 |
売上総利益 | 1,726,810 | 1,581,134 |
販売費・一般管理費 | 1,304,403 | 1,344,633 |
全事業営業利益 | 422,407 | 236,500 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 20,112 | 39,331 |
仕入割引 | 6,587 | 5,959 |
受取家賃 | 6,857 | 6,794 |
その他 | 5,395 | 10,952 |
営業外収益計 | 38,953 | 63,037 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,978 | 10,215 |
売上割引 | 19,366 | 19,022 |
支払負担金 | - | 4,841 |
その他 | 3,789 | 3,954 |
営業外費用計 | 39,134 | 38,033 |
当期経常利益 | 422,226 | 261,503 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 560 | 40,102 |
子会社清算益 | 11,115 | - |
投資有価証券売却益 | - | 19,422 |
役員退職慰労金債務免除益 | - | 9,362 |
特別利益計 | 11,675 | 68,887 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 4,672 |
固定資産除却損 | 2,259 | 3,249 |
投資有価証券売却損 | 3,838 | - |
事務所移転費用 | - | 3,273 |
特別損失計 | 6,098 | 11,195 |
税引前当年度純利益 | 427,803 | 319,196 |
法人税 | 38,869 | -5,875 |
法人税等調整額 | 82,694 | -120,754 |
法人税等合計 | 121,564 | -126,629 |
四半期純利益 | 306,238 | 445,826 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,359 | 21,734 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 359,227 | 367,004 |
荷造運搬費 | 364,945 | 385,335 |
退職給付費用 | 33,561 | 32,239 |
賞与引当金繰入額 | 36,168 | 33,953 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,808 | 9,559 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 320,039 | 332,837 |
荷造運搬費 | 337,683 | 354,100 |
賞与引当金繰入額 | 33,678 | 31,077 |
減価償却費 | 24,386 | 26,561 |