訂正有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 1,858,320 | 2,067,734 | |||||||||
| 商品売上高 | 1,974,253 | 2,126,078 | |||||||||
| 売上高合計 | ※1 3,832,573 | ※1 4,193,813 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首棚卸高 | 382,013 | 352,228 | |||||||||
| 商品期首棚卸高 | 248,040 | 241,572 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※1 1,534,775 | ※1 1,819,526 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | ※1 1,684,211 | ※1 1,932,984 | |||||||||
| 合計 | 3,849,041 | 4,346,312 | |||||||||
| 他勘定振替高 | 9,972 | 1,467 | |||||||||
| 製品期末棚卸高 | 352,228 | 522,103 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 241,572 | 388,966 | |||||||||
| 売上原価合計 | 3,245,267 | 3,433,774 | |||||||||
| 売上総利益 | 587,306 | 760,038 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売運賃 | 205,121 | 178,324 | |||||||||
| 保管費 | 15,493 | 19,816 | |||||||||
| 役員報酬 | 43,113 | 43,200 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ― | 5,610 | |||||||||
| 従業員給料 | 144,280 | 145,652 | |||||||||
| 従業員賞与 | 21,200 | 42,910 | |||||||||
| 福利厚生費 | 45,150 | 50,605 | |||||||||
| 退職給付費用 | 7,843 | 10,690 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,407 | 7,200 | |||||||||
| 賃借料 | 25,230 | 18,605 | |||||||||
| 修繕費 | 5,064 | 4,756 | |||||||||
| 租税公課 | 14,144 | 16,435 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 8,948 | 10,321 | |||||||||
| 交際費 | 1,071 | 1,443 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,896 | 3,940 | |||||||||
| 通信費 | 5,733 | 4,983 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △60 | 4,632 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,867 | 20,961 | |||||||||
| その他 | 63,620 | 74,694 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 634,129 | ※1 664,787 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,822 | 95,250 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 417 | ※1 262 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,031 | ― | |||||||||
| 仕入割引 | 634 | 618 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 8,865 | ― | |||||||||
| 雇用開発助成金 | 400 | 800 | |||||||||
| 障害者雇用調整金 | 540 | 972 | |||||||||
| 品質検査費用 | 700 | 550 | |||||||||
| その他 | 1,659 | 2,253 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14,247 | 5,456 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 11,261 | 10,866 | |||||||||
| 休業手当 | 7,180 | ― | |||||||||
| 減価償却費 | ※2 2,061 | ― | |||||||||
| その他 | 1,083 | 641 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 21,586 | 11,508 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △54,161 | 89,199 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 3,936 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 13,767 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 17,704 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 0 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 1,244 | ※3 9,494 | |||||||||
| その他 | ― | 300 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,245 | 9,794 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △37,702 | 79,404 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,730 | 26,844 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △7,968 | 12,507 | |||||||||
| 法人税等合計 | △6,238 | 39,351 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,464 | 40,053 | |||||||||