有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
売上高 | |||||||||||
製品売上高 | 1,830,256 | 2,075,734 | |||||||||
商品売上高 | ※3 2,312,547 | ※3 2,064,120 | |||||||||
売上高合計 | 4,142,804 | 4,139,855 | |||||||||
売上原価 | |||||||||||
製品期首たな卸高 | 296,829 | 352,219 | |||||||||
商品期首たな卸高 | 255,346 | 251,945 | |||||||||
当期製品製造原価 | ※3 1,518,381 | ※3 1,593,353 | |||||||||
当期商品仕入高 | ※3 1,899,183 | ※3 1,666,492 | |||||||||
合計 | 3,969,740 | 3,864,011 | |||||||||
他勘定振替高 | 6,681 | 6,297 | |||||||||
製品期末たな卸高 | 352,219 | 360,845 | |||||||||
商品期末たな卸高 | 251,945 | 236,860 | |||||||||
売上原価合計 | 3,358,894 | 3,260,007 | |||||||||
売上総利益 | 783,909 | 879,848 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
販売運賃 | 214,053 | 206,530 | |||||||||
保管費 | 25,968 | 30,639 | |||||||||
役員報酬 | 46,410 | 44,910 | |||||||||
従業員給料 | 159,874 | 161,947 | |||||||||
従業員賞与 | 13,416 | 18,769 | |||||||||
賞与引当金繰入額 | 21,923 | 20,288 | |||||||||
役員賞与引当金繰入額 | ― | 11,730 | |||||||||
福利厚生費 | 54,117 | 48,764 | |||||||||
退職給付費用 | 6,911 | 13,749 | |||||||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,437 | 10,762 | |||||||||
賃借料 | 29,363 | 29,300 | |||||||||
修繕費 | 6,869 | 4,976 | |||||||||
租税公課 | 14,575 | 16,735 | |||||||||
旅費及び交通費 | 20,353 | 18,814 | |||||||||
交際費 | 1,589 | 1,826 | |||||||||
消耗品費 | 4,442 | 4,717 | |||||||||
通信費 | 5,521 | 5,246 | |||||||||
貸倒引当金繰入額 | △345 | 1,225 | |||||||||
減価償却費 | 21,181 | 20,445 | |||||||||
その他 | 50,212 | 50,483 | |||||||||
販売費及び一般管理費合計 | 703,877 | 721,864 | |||||||||
営業利益 | 80,032 | 157,983 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
営業外収益 | |||||||||||
受取利息 | 1,501 | 1,024 | |||||||||
受取配当金 | 3,229 | 1,413 | |||||||||
仕入割引 | 1,361 | 1,268 | |||||||||
受取賃貸料 | 1,495 | 600 | |||||||||
業務受託料 | 1,440 | 1,790 | |||||||||
補助金収入 | ― | 1,858 | |||||||||
保険解約返戻金 | 4,424 | 2,556 | |||||||||
その他 | 2,740 | 2,355 | |||||||||
営業外収益合計 | 16,192 | 12,866 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||||
支払利息 | 19,071 | 14,877 | |||||||||
売上割引 | 7,098 | 6,233 | |||||||||
その他 | 604 | 444 | |||||||||
営業外費用合計 | 26,774 | 21,555 | |||||||||
経常利益 | 69,449 | 149,294 | |||||||||
特別利益 | |||||||||||
固定資産売却益 | ※1 101,381 | ※1 48 | |||||||||
特別利益合計 | 101,381 | 48 | |||||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産除却損 | ※2 8,364 | ※2 5,652 | |||||||||
子会社株式評価損 | ― | 6,922 | |||||||||
その他 | ― | 0 | |||||||||
特別損失合計 | 8,364 | 12,575 | |||||||||
税引前当期純利益 | 162,466 | 136,768 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 16,395 | 22,382 | |||||||||
法人税等調整額 | △12,155 | △6,786 | |||||||||
法人税等合計 | 4,240 | 15,596 | |||||||||
当期純利益 | 158,226 | 121,172 |