ワイズ HD(5955)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,329,852 | 9,526,526 |
| 売上原価 | 7,367,513 | 7,537,622 |
| 売上総利益 | 1,962,339 | 1,988,904 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,488,572 | 1,603,327 |
| 全事業営業利益 | 473,766 | 385,576 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,618 | 4,710 |
| 受取配当金 | 794 | 1,673 |
| 受取手数料 | 12,009 | 9,745 |
| その他 | 23,699 | 17,131 |
| 営業外収益計 | 40,122 | 33,260 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,913 | 8,864 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,820 |
| 為替差損 | - | 1,483 |
| 支払手数料 | 2,392 | 2,239 |
| その他 | 1,409 | 1,448 |
| 営業外費用計 | 13,536 | 15,857 |
| 当期経常利益 | 500,352 | 402,979 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 674 | 849 |
| 投資有価証券売却益 | - | 267 |
| 保険差益 | - | 13,877 |
| 負ののれん発生益 | - | 91,735 |
| 特別利益計 | 674 | 106,731 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 529 | 137 |
| 固定資産除却損 | 2,695 | 13,396 |
| 工場移転費用 | - | 16,516 |
| 特別損失計 | 3,224 | 30,049 |
| 税引前当年度純利益 | 497,801 | 479,661 |
| 法人税 | 81,510 | 57,981 |
| 法人税等調整額 | 26,805 | 64,916 |
| 法人税等合計 | 108,316 | 122,898 |
| 四半期純利益 | 389,485 | 356,762 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 27,654 | 11,669 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 361,830 | 345,093 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,434,812 | 3,277,259 |
| 売上原価 | 2,571,593 | 2,464,250 |
| 売上総利益 | 863,219 | 813,008 |
| 販売費及び一般管理費 | 643,786 | 661,329 |
| 全事業営業利益 | 219,432 | 151,679 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,490 | 2,425 |
| 受取配当金 | 3,515 | 3,775 |
| 受取手数料 | 15,852 | 23,317 |
| 貸倒引当金戻入額 | 897 | 1,082 |
| その他 | 20,440 | 14,619 |
| 営業外収益計 | 43,194 | 45,220 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,033 | 4,443 |
| 支払手数料 | 2,392 | 2,239 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,820 |
| その他 | 1,670 | 2,459 |
| 営業外費用計 | 8,917 | 10,963 |
| 当期経常利益 | 253,709 | 185,936 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,437 | 7 |
| 特別利益計 | 1,437 | 7 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 358 | 67 |
| 固定資産除却損 | 174 | 4,439 |
| 特別損失計 | 532 | 4,507 |
| 税引前当年度純利益 | 254,614 | 181,436 |
| 法人税 | 7,912 | 8,453 |
| 法人税等調整額 | 4,246 | 62,793 |
| 法人税等合計 | 12,158 | 71,247 |
| 四半期純利益 | 242,455 | 110,189 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,159 | 7,351 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当 | 488,384 | 558,037 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,026 | 21,043 |
| 退職給付費用 | 16,609 | 21,511 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,190 | 3,150 |
| 荷造運送費 | 191,710 | 193,280 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,522 | 294 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 61,855 | 60,763 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 45,725 | 45,720 |
| 給料手当 | 199,798 | 211,571 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,000 | 6,401 |
| 退職給付費用 | 8,376 | 11,760 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,190 | 3,150 |
| 法定福利費 | 38,891 | 41,363 |
| 減価償却費 | 15,222 | 16,389 |
| 荷造運賃 | 84,035 | 88,310 |
| 支払手数料 | 58,145 | 70,049 |
| 貸倒引当金繰入額 | -164 | -997 |