東京製綱(5981)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 65,289 | 70,865 |
| 売上原価 | 57,864 | 57,826 |
| 売上総利益 | 7,425 | 13,038 |
| 販売費・一般管理費 | 10,869 | 9,649 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -3,444 | 3,389 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 28 |
| 受取配当金 | 197 | 280 |
| 為替差益 | 153 | 848 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4 | 255 |
| 補助金収入 | 31 | - |
| その他営業外収益 | 245 | 518 |
| 営業外収益計 | 661 | 1,931 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 535 | 924 |
| 資金調達費用 | - | 592 |
| その他営業外費用 | 211 | 261 |
| 営業外費用計 | 747 | 1,778 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | -3,529 | 3,541 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 530 | 1,342 |
| 特別利益計 | 530 | 1,342 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 19 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
| 事業構造改革費用 | 24,176 | 713 |
| その他特別損失 | 1,422 | - |
| 特別損失計 | 25,600 | 735 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -28,599 | 4,148 |
| 法人税等 | 436 | 345 |
| 法人税等調整額 | 688 | -967 |
| 法人税等合計 | 1,125 | -622 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -29,724 | 4,771 |
| 少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | -897 | 23 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -28,827 | 4,747 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,647 | 44,357 |
| 売上原価 | 35,192 | 36,951 |
| 売上総利益 | 4,455 | 7,406 |
| 販売費・一般管理費 | 6,622 | 5,473 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -2,167 | 1,933 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 114 | 763 |
| 固定資産賃貸料 | 398 | 450 |
| 為替差益 | 158 | 273 |
| その他営業外収益 | 188 | 84 |
| 営業外収益計 | 859 | 1,571 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 241 | 763 |
| 資金調達費用 | - | 592 |
| その他営業外費用 | 171 | 395 |
| 営業外費用計 | 412 | 1,750 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | -1,720 | 1,753 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 530 | 1,342 |
| 特別利益計 | 530 | 1,342 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社事業損失 | 7,804 | 2,259 |
| 事業構造改革費用 | 10,179 | 622 |
| 関係会社株式評価損 | 7,880 | 19 |
| 関係会社出資金評価損 | 399 | - |
| その他特別損失 | 730 | 2 |
| 特別損失計 | 26,995 | 2,903 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -28,185 | 191 |
| 法人税等 | 48 | -258 |
| 法人税等調整額 | 625 | -966 |
| 法人税等合計 | 674 | -1,224 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -28,860 | 1,416 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 74 | -158 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 471 | 451 |
| 従業員給料賞与及び諸手当 | 2,831 | 2,580 |
| 荷造運搬費 | 2,218 | 2,142 |
| 固定資産減価償却費 | 369 | 211 |
| 貸倒引当金繰入れ | 196 | 50 |
| 賞与引当金繰入額 | 276 | 287 |
| 退職給付費用 | 352 | 270 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 33 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 1,059 | 958 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 258 | 241 |
| 従業員給料賞与及び諸手当 | 1,628 | 1,378 |
| 荷造運搬費 | 1,507 | 1,090 |
| 固定資産減価償却費 | 175 | 138 |
| 賞与引当金繰入額 | 201 | 215 |
| 退職給付費用 | 275 | 166 |