有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 26,100,182 | 26,712,948 |
売上原価 | 22,588,550 | 22,879,481 |
売上総利益 | 3,511,631 | 3,833,467 |
販売費及び一般管理費 | 3,114,403 | 3,140,749 |
全事業営業利益 | 397,228 | 692,717 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,735 | 4,047 |
受取配当金 | 45,058 | 35,997 |
その他 | 108,690 | 51,455 |
営業外収益計 | 161,485 | 91,500 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 57,129 | 44,898 |
持分法による投資損失 | - | 20,992 |
為替差損 | 270,657 | 149,996 |
その他 | 3,152 | 8,749 |
営業外費用計 | 330,939 | 224,637 |
当期経常利益 | 227,774 | 559,580 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 54,495 | 340,445 |
投資有価証券売却益 | 179,032 | - |
負ののれん発生益 | 118,933 | - |
受取保険金 | 11,490 | - |
その他 | 11,723 | - |
特別利益計 | 375,675 | 340,445 |
特別損失 | ||
ゴルフ会員権売却損 | 1,458 | - |
段階取得に係る差損 | 5,610 | - |
固定資産売却損 | 101 | 52,788 |
固定資産除却損 | 4,398 | 4,282 |
投資有価証券評価損 | 1,001 | 97 |
事務所移転費用 | - | 20,708 |
その他 | 57 | - |
特別損失計 | 12,626 | 77,876 |
税引前当年度純利益 | 590,823 | 822,150 |
法人税 | 316,930 | 211,210 |
法人税等調整額 | 60,806 | 69,261 |
法人税等合計 | 377,737 | 280,471 |
四半期純利益 | 213,086 | 541,678 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,287 | 10,471 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 211,798 | 531,207 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 23,155,954 | 22,062,696 |
売上原価 | 20,031,529 | 19,004,804 |
売上総利益 | 3,124,424 | 3,057,891 |
販売費及び一般管理費 | 2,699,118 | 2,673,980 |
全事業営業利益 | 425,305 | 383,911 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 50,071 | 46,160 |
その他 | 103,456 | 57,734 |
営業外収益計 | 153,528 | 103,895 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,728 | 2,888 |
その他 | 926 | 3,144 |
営業外費用計 | 3,654 | 6,032 |
当期経常利益 | 575,179 | 481,773 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 466 | 304,783 |
投資有価証券売却益 | 176,368 | - |
その他 | 11,490 | - |
特別利益計 | 188,324 | 304,783 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 2,923 | 55,764 |
関係会社株式評価損 | - | 746,830 |
関係会社出資金評価損 | - | 58,380 |
その他 | 1,016 | 20,805 |
特別損失計 | 3,939 | 881,780 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 759,564 | -95,223 |
法人税 | 316,568 | 209,977 |
法人税等調整額 | 1,950 | 50,527 |
法人税等合計 | 318,519 | 260,505 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 441,044 | -355,729 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 137,671 | 151,817 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃保管料 | 689,613 | 654,352 |
役員報酬及び給料手当 | 862,978 | 908,014 |
従業員賞与 | 78,283 | 79,935 |
賞与引当金繰入額 | 75,491 | 106,204 |
役員賞与引当金繰入額 | 42,000 | 43,844 |
退職給付費用 | 44,215 | 45,736 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 44,148 | 46,351 |
福利厚生費 | 238,400 | 254,334 |
賃借料及び使用料 | 127,743 | 130,704 |
減価償却費 | 58,687 | 53,995 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃保管料 | 581,398 | 563,405 |
役員報酬及び給料手当 | 733,708 | 754,118 |
従業員賞与 | 76,400 | 76,903 |
賞与引当金繰入額 | 84,521 | 88,839 |
役員賞与引当金繰入額 | 42,000 | 43,844 |
退職給付費用 | 46,898 | 47,018 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 44,148 | 46,351 |
福利厚生費 | 210,089 | 212,766 |
賃借料及び使用料 | 88,144 | 89,492 |
減価償却費 | 48,639 | 45,870 |